您好,借管理费用~年会费用,贷银行存款。
你好老师,请问下,我们公司是酒店一般纳税人,某单位在我酒店消费开发票10000元,款项公付对公打款,但这其中包含要支付给其他餐厅的餐费5000元(对方餐厅开票给我们),请问下我这5000元的餐费怎么入账
你好。请问公司周年会。支付给酒店房间的清洁费。酒店给开的发票是赔偿费。我们公司应该怎么做账。谢谢。
老师,我们公司给酒店安装智能房,酒店把房间租出去后收到房费,返给我们公司的钱,发票该如何开呢?是开生活服务的住宿服务,还是开现代服务的技术服务费呢,请指教,谢谢!
老师好,有问题请教,公司开年会定酒店,比如总费用1000块,公司预付给了酒店300块,然后到酒店后需要付尾款700块是我个人支付的,然后公司报销,那酒店1000块发票开出来后,从预付,报销,发票怎么做账呢
老师,有公司来我们酒店开会,他们请的讲师费70000,需要我们酒店代收,然后他们提供一张70000的发票,需要我们付给讲师,应该怎么操作合理?谢谢
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?