你好 发票与银行存款没有关系 先红冲在来重开发票
红冲发票是先红冲再重开吗?先红冲了银行存款出现负数怎么办?原发票是借银行存款
老师您好!公司2021年12月开张发票10万元,银行存款已到账,2022年1月已红冲,红冲发票怎样入账?谢谢!2021年12月借:银行 贷:收入 红冲发票怎样入账?
老师您好!公司2021年12月开张发票10万元,银行存款已到账,2022年1月已红冲,红冲发票怎样入账?谢谢!2021年12月借:银行 贷:收入 红冲发票怎样入账?
老师汽车红字发票先要冲回的借销售费用-2800.13贷银行存款-2800.13是吗
发票对方开错了,现在开来了红字发票,那么在做账务处理时银行存款能红字冲销么? 这笔账借方是费用,贷方是银行存款。
第二十八期学员,这个登录信息是多少
6月份升为一般纳税人,但是5月份的收入还没开票,现在还能开3个点的发票吗,还是只能开13个点了
公司车折旧怎么计提?是几年计提?新车和二手车分录
老师,公司买了一辆二手车,二手车销售统一发票上,卖方写的人名姓“齐”,但是公司对公账户把这个钱打给了姓“陶”这个怎么处理,9万多不到10万
税金及附加包含哪些税
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
老师,我们是生产加工企业,今收到6个点的危废处置费要做什么科目入账
比如开银承200万存保证金账户,百分之50%银行存款出,百分之50%贷款,如何做分录
红冲是不是按原发票做相同的红字分录?原发票是借银行存款
冲红字是做相反的分录