你好,营业收入是主营业务收入加其他业务收入。营业成本是主营业务成本➕其他业务成本,不含费用

所得税报表里的营业收入和营业成本怎么算
老师,利润表里的营业成本和所得税表里的营业成本应该是一样的吗?之前有老师教的是所得税表里的营业成本需要再➕税金及附加➕销售费用➕管理费用➕财务费用➕营业外支出,这样所得税表的营业收入➖营业成本=利润总额 和利润表里的利润总额一样,并且所得税表里的营业收入也是要➕上营业外收入的,这样对吗?或者应该是所得税表里的营业收入和营业成本都是和利润表里的一样,利润总额按利润表的直接填上就可以了?
老师,企业季度企业所得税申报表里的营业成本和本季度利润表的营业成本怎么不一致?一般企业会计准则下的企业所得税表里的营业成本如何计算?
所得税纳税申报表里面营业收入,跟营业成本怎么填
企业所得税(季度)申报表里的资产总额要怎么填呢?还有营业收入和营业成本怎么填?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
当月开具两张销售票,其中一张是多开的忘记作废,但是已经抄报税了,是不是只能如时申报?下个月可以自己红冲吗?还是只能税务开具
你好,是的,那只能先申报,自己开的冲红也自己开,下月冲红。
那这个月怎么入账,按实际已开入账吗,下个月红冲怎么做账
你好按照实际入账,下月冲红的就是和这个月的分录用负数记账就行