未退税前留抵时19万元 就是应纳税额=-19万 免抵退税额=15万 然后比较 取低的 应退税额=15万 免抵税额=免抵退税额-应退税额=15-15=0
老师这个31题和32的解题思路是一样吗?是那个5步法吗?我会做32题不会做31题,麻烦老师讲解下31题,谢谢
老师这个题,不可售面积1000平米是集体所有,为什么不能扣除成本啊 教材431页最下面说可以扣除的 如果是这里处理不妥,严格来说是应该扣除的。 如果我们考试遇到这个题,我们按照这个讲义答题吗 老师能给个准确的解题过程吗,麻烦老师解答一下,谢谢了
老师,你们好,这第6题,4个小题,我不会做,可以麻烦详细跟我讲解一下吗?感谢
老师麻烦讲一下这个 题 不会做 还有解题思路 麻烦老师谢谢
老师你好!请问一下我做的这几道题对不对?第五题不会做,请给一个解题思路,谢谢!
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
谢谢老师,那个19弄懂了就恍然大悟
是的 懂了 就豁然开朗了