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我是劳务派遣公司,一般纳税人,购买的二手车270000,直接把钱打给车主,账务如何处理,老师!

2020-10-19 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 08:59

同学你好 有给你开发票吗

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快账用户1138 追问 2020-10-19 09:01

要求开发票,要不没办法入账吧!

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:11

对的,需要有发票才可以的 做固定资产 借固定资产 借进项 贷银行存款

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快账用户1138 追问 2020-10-19 09:35

我们差额交税,不能抵扣进项,借记固定资产(固定资产加进项) 贷记银行存款。可以吗? 折旧怎么记?

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:42

嗯 可以的,这样做就行 折旧做 借主营业务成本/费用等科目 贷累计折旧

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快账用户1138 追问 2020-10-19 09:57

车辆残值率按5%吗?按十年折旧?

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:02

嗯,这样就可以的,残值率也可以是零

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同学你好 有给你开发票吗
2020-10-19
你好 借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目 
2023-11-07
您好,记入管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金
2023-09-05
你好    你们这个车是好久购入的  做了固定资产处理了吗   
2021-03-02
你好 借:固定资产清理  累计折旧  固定资产减值准备   贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款   贷:固定资产清理   应交税费一  应交增值税(销项税额)   结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理    贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益  贷:固定资产清理 
2021-02-24
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