你好 找回来你就冲之前处理的分录
老师我们出版社,如果盘点有八十万原材料帐面大于实际盘亏,借待处理货原材料,借营业外支出货待处理。如果以后又找出来怎么帐务处理。
@廿老师,我们盘点原材料,账上我实际多100万对不出来,我们购入时做借原材料进项税货银存,图片书生产领用时借生产成本领用原材料货原材料,现在帐上大于实际是因为2017年之前生产图书好多沒领用纸款,导致原材料借方一直没减少,但是也找不到具体哪些书,我们现在盘亏处理借待处理100万货原材料100万借营业外支出loo万贷侍处理。之后领导签字加盘点表可以不
库存现金清查时短款38元,属于出纳员的责任。2.红星公司在对存货进行清查时,盘盈原材料一批价值340元,原因待查。3.红星公司在对固定资产清查后发现,盘亏一台设备,原价20000元,已提折旧5000元。经查明属于保管员保管不善造成的失窃损失。4.A公司2013年1月末,财产清查的结果如下:(1)甲材料盘亏500千克,单位成本2.00元,列账待查。(2)盘盈乙材料200千克,单位成本1.00元,列账待查。(3)上级决定对上述盈亏的甲材料,其中300千克,属仓库管理人员李林过失造成,应由其赔偿,其中200千克,其余属管理制度不健全造成的,列入营业外支出(4)上级决定对上述盘盈的乙材料系计量不准造成的,应冲减管理费用。(5)仓库保管员李林交来应赔款600元。(6)将盘盈的现金12元,计入营业外收入。(7)因水灾造成的损失50000元,处理结果如下:保险公司同意赔偿40000元,剩余部分计入营业外支出。要求:根据以上资料编制相关的会计分录。
我司属研发类企业,创业期初未设仓库,购买的原材料用途不太清楚,所以购入材料全都被直接计入管理费用~研发费,现在公司需加强内部管理上了erp系统,要求将历史库存进行盘点入系统,那么这些货入库需做调帐处理,上个月已经盘出来一些入期初数,帐务啁整为:借原材料货管珵表用~研发(直接冲中减原计入的研发费)但发现历史存货太多,仓管员每月都会陆续盘出这些存货,但在帐务处理上感觉每个月这样几十万的调帐 会不会不好?就想请教一下仓库每次盘出来的期初数,能不能先暂放一个中转的会计科目?之后一次性冲减研发费?中科目放什么比较合适?或者您有什么更好的 建议
实训目标:训练财产清查结果的账务处理实训资料:浙江钱塘股份有限公司于2020年12月31日组织相关人进行年终财产清在查,在清的过程中发现下列几个问题:(1)甲材料账面余额480千克,单价为10元·盘点实际存量为450千克,经查明,其中:10千克为定额损耗,20千克为日常收发计量差错。(2)乙材料账面余额为120千克,单价为50元,盘点实际存量为110千克,缺少数为保管人员失职造成的损失。(3)丙材料盘盈25千克,每千克为30元,经查明属于日常收发计量错。(4)盘盈六成新的机器设备一台,同类设备的市场价为30000元。(5)丢失修理设备一台,账面原值为25000元,已提折旧为12300元。(6)由于火灾,使仓库中的完工产品损失45000元,应收保险公司保险赔款为30000元。(7)现金盘盈65元,原因不明。上述几项盘点盈亏和坏账损失已报请有关部门批准,并作如下处理:(1)原材料计量差错造成的盈亏作增减“管理费用”账户处理。(2)原材料意外损失,扣除应收保险赔款后作“营业外支出”处理。(3)原材料因保管员责任造成的损失应责成其赔
老师,物流的发票不是9%吗,为什么我看老板开进来的收派服务费的进项票是6%的呢
所得税季报,第二栏实际支付职工薪酬内,我申报9月工资,可是账上我是10月发放的,那这个10发放的数据还需要放进实际支付里面吗
个人开了发票,怎么申请作废
老师,我们现在收入1至9月收入7百多万,这种情况是主动向税务局申请成为一般纳税人,还是等税务局强制申为一般纳税人呢?
老师,我们出口十个产品,客户要求我们提单上只显示两个产品,这样是否会影响到我们后期退税?
老师,10月份的社保缴纳,是有变化吗?为啥打开还能看到10月份之前的,是需要补缴吗
老师,本次季报中的资产损产可包括出售固定资产出售的净损失呀?
我们是分包方 做弱电的 然后如果从下游企业取得发票 预缴的时候可以抵减吗
请问一下,10的发票员工9月就报了,报销款已经支付了,入账要纠正吗?
老师,在税务系统抵扣勾选上发现公司七年前的买车的机动车销售统一发票为勾选抵扣,这种情况是不是找到了纸质发票就可以抵扣还是怎么处理?
怎么冲呢
你好 就是上面的分录 做 借待处理财产损益 借营业外支出负数 借原材料贷待处理财产损益
如果以后回来借待处理货莒业外支出。借原材料货待处理。对吧
你好 是的 就是对应的冲科目