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老师,请问挂靠公司给我们打来往来款,然后我们公司用这笔款跟他们买了材料,我内帐应该怎么做,前期会计没有帐

老师,请问挂靠公司给我们打来往来款,然后我们公司用这笔款跟他们买了材料,我内帐应该怎么做,前期会计没有帐
2020-10-19 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 09:44

借预付账款贷银行存款

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快账用户7945 追问 2020-10-19 09:45

老师,我是说我用这笔钱买材料分录怎么写?

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快账用户7945 追问 2020-10-19 09:46

为什么要挂预付,我是买了材料的

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:47

材料到了吗?你们入库了吗?

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快账用户7945 追问 2020-10-19 09:48

收到了材料也入库了

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快账用户7945 追问 2020-10-19 09:51

老师,在吗,上个问题您还没有解决

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:53

借原材料贷银行存款。

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借预付账款贷银行存款
2020-10-19
同学你好, 这个对你们没什么影响的,
2020-08-28
同学你好,货物的就做应收,往来的做其他应收或者其他应付
2021-09-01
你好,同学,你这里直接考虑每一个挂号公司作为其他应付款处理,然后提出时扣除的管理费作为收入处理,其他冲其他应付款处理。
2020-09-02
同学你好, 挂靠公司给你们打款,你们给他们开发票了吗
2020-09-02
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