你好, 如果按月申报的先计提,然后次月申报再做缴纳的费用,

老师,小规模,印花税账务处理,是借应交税费~税金及附加~印花税?还是直接借税金及附加~印花税?
老师:印花税的分录:借:税金及附加贷:应交税费~应交印花税吗?还是直接:借:税金及附加 贷:银行存款
你好老师,关于印花税核算需不需要用应交税费科目,是缴税时直接借:税金及附加,贷:银行存款;还是要先借:税金及附加,贷:应交税费-印花税,再借:应交税费-印花税,银行存款呢?
请问小规模纳税人需要计提印花税吗?分录是直接做 借:税金及附加 贷:银行存款 还是 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
按季度申报,直接申报直接扣款缴纳。
我们是按季申报的?是直接申报直接缴纳?
我上面做的账务处理正确吗?
您好, 借税金及附加 贷应交税费借应交税费 贷,银行存款这样写,