你好,你可以暂估入库一个。
请问制造业产品没干完,就把销售发票开了,怎么结转成本啊,分录怎么做
生产制造企业,现在成立了职工食堂,自己买菜做饭。买菜的成本怎么核算 月初付款分录 月底结算开了发票收到发票的分录 还有就是月底结转的分录分别是什么?结转成本是否需要分到销售费用 管理费用和制造费用中?
制造业,买原料酱的桶正常用完酱就卖废品了,有客户买桶,就把用完的酱桶卖了,这个没有进货价,做了其他业务收入,销售成本需要结转么?成本金额怎么取得?
请问制造业生产成本的核算和完工产品结转的分录怎么做?
你好老师,我公司是生产企业,这月生产发生了好几万的制造费用,但还没有完工产品来销售,那这个月的制造费用我要怎么结转成本?分录怎么做?
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
怎么暂估啊,详细的会计分录怎么写呢
借库存商品贷应付帐款
贷方为啥是应付帐款,我们是销售方
暂估入库 没有支付的意思
老师,我还是没咋明白,我们是销售产品,但这个产品没制造完,就给对方开发票了,月末不是得确认收入嘛,但成本咋结转啊
借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品