同学你好 做账的时候就按照开票的税率来做账

小规模公司,超过三十万,在第三季度开有专票3,普票3和1,普票3%,销售额:4462049.58,税额:133861.42 ,普票1%,销售额:20000 ,税额:200,现在申报增值税,国家有个减免2的政策,我想说:普票哪里我申报的时候如果我是按1%来申报,可是做账的时候却是有3%和1%。分录我需要修改么,还是说按实际的来做账就行。不影响后期的汇算清缴什么的。
小规模纳税人,如果季度看下来,普票超出了45w专票比如开了20万,那最后应交增值税是多少,小微企业性质哦,那最后的应交税额是多少啊,我看申报表里面有个减免税额这列有数据的,另外开票系统开出的税率是1%的,做账按照3%去做的应交增值税,等实际扣款增值税,实际比计提的少的那部分做成营业外收入了得是么
老师好,我们公司是进出口贸易公司(小规模纳税人)因近期被税务机关稽查到今年第一季度有一些未开票的外汇收入要按内销缴纳增值税(补报收入折算人民币25000),第一季度原申报的收入为1995000元,在四月份申报时已缴纳增值税19500元,我现在更正第一季度申报表,把不含税销售额更正为2020000万,但减掉减免的税额后,总共要缴纳20700元左右,减掉我四月已缴的19500元,我还要补缴八百多增值税,为什么补缴的部分是按3%计算的?不是减按1%吗?如果按1%计算,补报的收入不是应该补缴250元增值税吗?
老师,公司是小规模纳税人,季度销售额不超过30万,开的是1%的普票,然后我账面上应交增值税是1000多,但是增值税纳税申报表上免交交增值税是按照3%计算的免税额3000多;去年我按照纳税申报表把3000多做了营业外收入,今年发现不对,应交增值税有借方余额,我这个怎么调整啊?
2022年企业做了应收账款800,主营业务收入800,方面没开票,今年回来了560,开了票,这个账务怎么处理
你好老师,公司库存材料可以直接卖给另一家公司吗?
老师,你好,我知道销售的含税价格,个体工商户,小规模,怎么知道金额和税额
老师,个体户缴税时不超过200万部分优惠多少?
为什么有一个同事的累计减除费用一直不会变化,6月到现在一直是10000元,不会增加
请问外贸出口公司采购的货物进项发票是3个点的专票,是否能申请退税?
新增人员的社保,开始缴费月份显示的是2025—10,那申报十月工资的时候是不是需要填社保个人部分
100万税额,3年后滞纳金是多少?
一般纳税人,收到进项普票,普票备注收款银行和银行账号与实际收款的账号不一致,有什么问题吗?收款户名是同一个。
这个两组分录是写到一张记账凭证上吗?
发票人家是不可能退给我们的了
报税是51万,做账是41万,多出来的要怎么做分录
这个肯定不给你退,做账也要按照开票的3%来做
老师,有空么,我现在知道多出来的主营收入9万和税额,挂什么科目。
那就是 借银行 贷主营业务收入 贷销项 这样的
可以放到营业外收入么
可以的, 直接交所得税就行了