您好 个体户,报增值税,有税控盘200个税控服务费280。都可以扣除的

老师。每年的那个税控盘维护费280可以抵扣增值税吗?
老师,个体户,报增值税,有税控盘200个税控服务费280。都可以扣除的对吧?
购买的税控盘560 每年的服务费280 可以全额抵扣增值税吗?但是税友的报税软件不可以抵扣增值税对吗?
老师,一年280那个税控服务费是可以抵扣增值税的吗??并且是280全部抵扣增值税是不是
个体户交的税控盘 服务费 280元可以抵扣进项税吗?
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
打错了,税控盘200元。还有就是本季度收入不够30万。我依然在附列资料中填写本期发生扣除额480,本期扣除额0。全部含税收入10000。不含税收入9900.99。留着以后够交增值税了再扣除。对吧?
不能写本期实际抵减额
本期扣除额是0。期末余额是480。看我填的对不老师
这个480填在减免税明细表里面 不是填这个表
扣除额是干嘛的?
扣除额比如建筑业 有专业分包的 收到发票 就要填写
这个对吗
是的 选这个选择 这样填写
主表是不是不填就行?
主表现在是不填就行
本期实际减免额是0。如果今年一直没有达到30万,480会不会结转到明年?
480会结转到明年 需要缴纳增值税的时候填主表就好了
如果达到30万了,主表应该填哪一栏?明天要是也达不到季度30万,最晚会结转几年?
如果达到30万了,主表应该填18栏 到企业经营结束
谢谢老师,小规模纳税人和个体户是一样的吧,不管查账还是核定。
请问是增值税申报么
就我刚才问的一系列问题,都是关于增值税的
增值税部分核定跟查账哈 所得税才分 增值税小规模纳税人跟个体户小规模纳税人是一样的