您好 个体户,报增值税,有税控盘200个税控服务费280。都可以扣除的

老师。每年的那个税控盘维护费280可以抵扣增值税吗?
老师,个体户,报增值税,有税控盘200个税控服务费280。都可以扣除的对吧?
购买的税控盘560 每年的服务费280 可以全额抵扣增值税吗?但是税友的报税软件不可以抵扣增值税对吗?
老师,一年280那个税控服务费是可以抵扣增值税的吗??并且是280全部抵扣增值税是不是
个体户交的税控盘 服务费 280元可以抵扣进项税吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
打错了,税控盘200元。还有就是本季度收入不够30万。我依然在附列资料中填写本期发生扣除额480,本期扣除额0。全部含税收入10000。不含税收入9900.99。留着以后够交增值税了再扣除。对吧?
不能写本期实际抵减额
本期扣除额是0。期末余额是480。看我填的对不老师
这个480填在减免税明细表里面 不是填这个表
扣除额是干嘛的?
扣除额比如建筑业 有专业分包的 收到发票 就要填写
这个对吗
是的 选这个选择 这样填写
主表是不是不填就行?
主表现在是不填就行
本期实际减免额是0。如果今年一直没有达到30万,480会不会结转到明年?
480会结转到明年 需要缴纳增值税的时候填主表就好了
如果达到30万了,主表应该填哪一栏?明天要是也达不到季度30万,最晚会结转几年?
如果达到30万了,主表应该填18栏 到企业经营结束
谢谢老师,小规模纳税人和个体户是一样的吧,不管查账还是核定。
请问是增值税申报么
就我刚才问的一系列问题,都是关于增值税的
增值税部分核定跟查账哈 所得税才分 增值税小规模纳税人跟个体户小规模纳税人是一样的