同学你好 收汇的时候做账: 借:银行存款(外币) 贷:应收款项 结汇的时候已经做了: 借:银行存款(人民币) 贷:银行存款(外币)
期末汇兑损益怎么结转,分录怎么做?如何与对账上核对
你好,美元户收到货款美金,怎么做分录,期末要结转汇兑损益吗?如何结转
汇兑损益的处理有文件规定么?小规模和一般纳税人多久结转一次?汇率选择按天的,期末如何结转,分录是什么
期末使用系统自动结转期间损益,并审核记账,怎么写分录
那结转本期汇兑损益,结转本期期间损益,怎么写会计分录啊谢谢
文文老师在吗?有问题请教
您好老师,有限公司其中个人独资企业股东股权转让给个人,转让价格可以是1元或是0元吗?个人独资企业没有实缴资本。
您好 请问申报资产负债表季报的时候 期初数据是 按汇算清缴的数据申报 还是按上年度12月的数据申报?
社保全额由公司承担。分录是借:应付职工薪酬-社保 借:应付职工酬薪-工资 贷银行存款。然后这里由个人承担的部分,转入应付职工酬薪-工资,这里的应付职工酬薪-工资需要结转吗,还是这个不对,正确的分录怎样做
老师,报税的时候报水利建设专项收入应税项应该填什么数据了
老师,我怎么查一下,我之前交的社保和医保的具体费用
您好老师,公司4月建账,7月有第一笔收入,股东在什么时间节点分红(两个股东都是企业股东)?能在收入进账就分红吗?
老师,工人在异地的,发工资法人提现过去发可以的吗
个体户要申报季度经营所得吗
印花税的计税依据如果是制造型企业是销售额吗?
我觉得有个期末结转汇兑损益
期末汇兑损益结转流程:从中国人民银行网站查月末最后一天公布的外汇中间价,计算所有需结转汇兑损益科目的外币余额,各科目外币余额乘月末中间价,得出月末各科目应有本位币余额,应有本位币余额与账载本位币余额的差额则为本月应结汇兑损益。
会计分录呢
借:财务费用--汇兑损益贷:银行存款
应收账款外币余额不用月末结转汇兑损益?
也要结转的 借;财务费用-汇兑损益 贷:应收账款.