同学你好 收汇的时候做账: 借:银行存款(外币) 贷:应收款项 结汇的时候已经做了: 借:银行存款(人民币) 贷:银行存款(外币)

期末汇兑损益怎么结转,分录怎么做?如何与对账上核对
你好,美元户收到货款美金,怎么做分录,期末要结转汇兑损益吗?如何结转
汇兑损益的处理有文件规定么?小规模和一般纳税人多久结转一次?汇率选择按天的,期末如何结转,分录是什么
期末使用系统自动结转期间损益,并审核记账,怎么写分录
那结转本期汇兑损益,结转本期期间损益,怎么写会计分录啊谢谢
没有发货要算应收挂账吗
老师,请问一下怎么知道公户到账的是哪个信用证
你好,我们公司安置一个残疾人可以抵扣多少个人,减免残疾人保障金 另外我们安置了残疾人,还有哪些税收优惠政策
老师,我想问下我们是销售方去年收到的款今年客户要求我们开发票,能开吗
老师您好,我们有签订一个项目,履约时间是26年6月。今年25年12月项目就验收了,我是不是就可以确认收入了呢?谢谢老师
我们现在建信融通的资金50,可以拆分一部分20付给下家么?
内账利润是负数还能分红吗?是不是分股等到利润为正数再分红
老师您好,我们公司就是现在收到2023年的材料票,金额是5470元,现在还能入账不
因为公司去年24年,收到了三张问题单位的住宿专票,我们当时全额做的销售费用没有抵扣,然后这个单位今年12月的时候被查出来了,我们到税务局做了,保证不抵扣该票,现在电子税务局系统又推送出来。让座这个企业所得税税前扣除凭证,风险提示反馈,然后所得税补税情况详细说明,现在怎么补税啊?
更正往年公积金记错了分录 要怎么调整啊 是否在今年调整 分录要怎么写啊 记错到其他应付了
我觉得有个期末结转汇兑损益
期末汇兑损益结转流程:从中国人民银行网站查月末最后一天公布的外汇中间价,计算所有需结转汇兑损益科目的外币余额,各科目外币余额乘月末中间价,得出月末各科目应有本位币余额,应有本位币余额与账载本位币余额的差额则为本月应结汇兑损益。
会计分录呢
借:财务费用--汇兑损益贷:银行存款
应收账款外币余额不用月末结转汇兑损益?
也要结转的 借;财务费用-汇兑损益 贷:应收账款.