同学你好 可以申请退税的,多交了就可以算预缴,然后以后少交
老师好,我9月份开了销项,进项十月份才开出来,这样九月份是不是就得全额交税了,多交的增值税后期可以申请退税吗?如果可以,具体啥时候才能申请退税?退税怎么操作?
老师好,由于我4月份才升为一般纳税人,以为3月份的进项票可以抵扣,结果4月份没开进项票回来,而且开的专票客户在5月份又退回作了红冲,现在弄来4月要交增值税,我该咋处理不交税,可不可以先申报不交税款,等5月份进项回来再用留抵税去抵?
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
老师您好,我六月份开出的销项发票忘记作废了,税款已经交完了。请问我可以在以后的月份作废吗?来冲减以后月份开出的销项税额。可以这样操作码?有没有风险?大概要三四个月才能冲完。
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,2025年补缴了24年7月到11月因社保基数调整的养老、医疗:个人、单位都补缴了。这样在计算个税时,个人承担的社保需要加上补缴的部分金额去计算个税吗?就是正常月份+补缴的7-11月的个人承担部分的金额?
公司就一个股东,往对公账户转投资款,也要交印花税吗?
短期借款需要每个月计提利息吗?还是等还款的时候一次性计入费用呢?
厂房有一笔装修费用,摊第三个月,分录咋做?借管理费用-厂房装修费 贷 长期待摊费用?
比方说我开票给别人十三个点,但是我我们收人家收八个点,那不是要亏五个点嘛,对不对,如果有进项票。那我就多开点进项票能不能抵的掉的呢?和费用什么的能不能抵掉这个税?
公司买了椅子8000元入到哪个科目比较合适?
个体户开普通发票给有限公司,货款可以不走公账吗
郝苗木票个人自产自销,去税务局代开的个人票能不能接收抵扣进项用,他们买的好多苗木都是农户个人种植的
企业支付宝的钱会自动转入余利宝,那么余利宝的账户要不要单独在做账呢
老师,欠员工的债转股,认定股的基数中所有者权益要怎么认定啊?双方约定的还是账面上的,需要做资产评估吧?税务这块需要交印花税还有什么税啊?
啥时候能申请退,有哪些条件?具体我需要怎么操作?
你这个情况不是多交,你的进项留待以后抵扣就行了
那这样岂不是这个款项对应的进项一直要留低下去,永远抵扣不了?
你可以抵扣别的,要是想退税就要把之前的发票作废然后重新开,抵扣,然后之前交的可以算预缴也可以申请退税 以后这种情况就先不要开票出去
好的,谢谢老师
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