同学你好 可以申请退税的,多交了就可以算预缴,然后以后少交
老师好,我9月份开了销项,进项十月份才开出来,这样九月份是不是就得全额交税了,多交的增值税后期可以申请退税吗?如果可以,具体啥时候才能申请退税?退税怎么操作?
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
老师您好,我六月份开出的销项发票忘记作废了,税款已经交完了。请问我可以在以后的月份作废吗?来冲减以后月份开出的销项税额。可以这样操作码?有没有风险?大概要三四个月才能冲完。
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
外贸公司申报增值税时候,出口退税销项八月开,进项八月份开的但是在九月份勾选,属于九月所属期在申报增值税申报表,是否可以不填写进项,或者是销项可以下月申报,还是需要两者同步申报,如果需要同步申报要怎么操作?
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗
啥时候能申请退,有哪些条件?具体我需要怎么操作?
你这个情况不是多交,你的进项留待以后抵扣就行了
那这样岂不是这个款项对应的进项一直要留低下去,永远抵扣不了?
你可以抵扣别的,要是想退税就要把之前的发票作废然后重新开,抵扣,然后之前交的可以算预缴也可以申请退税 以后这种情况就先不要开票出去
好的,谢谢老师
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