你好 你的成本可以暂估的
老师,我们这个月接了个建筑项目开了80万的票,这是前期的后面还有票要开,然后进项发票是要工程中期左右才会进来,这样要交的税很多,这种长期的建筑项目的工程可以有什么办法避免交这么多税吗?
我这边是项目部,挂靠在家建筑公司 ,收1千2百万工程款后税款问题,我们这边预交2%,提供进项票70万抵扣掉,然后上交公司7万6左右,这是完整的流程,我老板说还有什么抵扣退回的,是进项票多了才有的退回的,还预交的那部分能退回,想问下这中间有什么抵扣能退回吗
老师,我这个月开了54万的工程普票,开了30万的租赁专票,请问我这税该怎么交,我进项有80多万,我们是一般纳税人,这普票这是不是可不用交税,还是可以按销项-进项来算增值税
老师,你好,我建筑公司开出了9%的销项普票,然后这个月有部分进项专票抵扣的, 有多的收入和9%销项税款,我还能开出红冲以前月份3%的发票吗? 比如:我这个月9%销项减进项要税交2000元,可是以前有一张3%发票要红冲,税费是1200元,可以冲这多出来的2000元,交800元吗?
老师,我是一个从事建筑服务的公司,非房地产开发企业哈,我公司一般纳税人,有多个项目同时动工,这种情况下,进项专票也有多个项目的专票,从增值税法律条例的方面来说,勾选认证时,需要区分项目吗? 我接手这家公司后,前面的会计说,没完工的项目,他们不勾选,所有的勾选,建筑服务的项目,要销项和进项匹配着,没匹配的都放着,这种又是出于什么考虑呢?
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
成本暂估可以减少所得税,那开票的增值税是不能减少吗
你好是的,增值税如果是一般纳税人的话,得需要真正的专票来抵扣。