普票是不可以抵扣,不能确认进项税的,你9月可以暂估这个成本的
你好,请问已抵扣进项发票,我在8月份已经开了红字信息申请表,可是对方在9月份才开出红字专用发票,我是在8月份做进项税转出还是9月?
如果9月份进项票不够,要10月份对方才给我们开票,那收到10月份开出的进项票可以算在9月份抵扣吗?
你好,我是9月份的业务,10月份对方给开的发票,普票,我能在9月做进项吗?成本
老师。你好,我们9月份开错了一张发票,10月份才红冲,9月已经入账,红冲的发票给需要给对方吗?
老师你好,我们公司9月份开出去了27万材料专票,9月份收到了15万进项材料专票,收到了5万成本票,剩下的部分进项票对方公司10月份开给我们,我们可以在九月份抵扣吗?
想学习分公司报税的课程,有推荐的吗?
老师四季度企业所得税是是本年累计利润总额乘以所得税税率减去3季度交的企业所得税对吗?老师
现金转换周期 一般多少天合适
这个发票怎么做账呢? 去成本是价税合计么? 为什么勾选的时候金额是含税的
老师,公司买车,老板个人名义贷款,每个月的车贷,公户转给老板,老板进行还贷,这个车贷产生的利息支出,银行可以直接把发票开给公司吗
资产负债表和利润表试算平衡,现金流量表不平衡,提示"期末现金余额"本期金额与本年累计金额不平,该怎么调整,从哪里找问题
老师,我们公司成立日期为2021年8月5日那么在什么时间段实缴完注册资本就可以!
2023的费用普票没入账,这个要要入如何账户处理,小企业会计准则 是补录入:借:管理工用-服务费 贷:应付账款是吗? 是今年2025年本月入账的 的完整会计分录 还是直接借:未分配利润 贷:应付账款
高新技术企业,技术转让所得,超过500万的部分减半征收企业所得税,是减半后乘以15%还是25呢?
老师,销项税额贷方有余额是开出票的税额,减去进项税额,就是留底退税吧
好吧,谢谢
好的,客气,帮到你就好
那分录怎么做呢?
这个月和下个月的
这个月就是 借:主营业务成本 贷:应付账款 下个月可以不用账务处理的
不用冲掉暂估吗?
你是普票,先冲减,然后按发票入账,是一样的? 就是一增一减,影响为0