普票是不可以抵扣,不能确认进项税的,你9月可以暂估这个成本的
你好,请问已抵扣进项发票,我在8月份已经开了红字信息申请表,可是对方在9月份才开出红字专用发票,我是在8月份做进项税转出还是9月?
如果9月份进项票不够,要10月份对方才给我们开票,那收到10月份开出的进项票可以算在9月份抵扣吗?
你好,我是9月份的业务,10月份对方给开的发票,普票,我能在9月做进项吗?成本
老师。你好,我们9月份开错了一张发票,10月份才红冲,9月已经入账,红冲的发票给需要给对方吗?
老师你好,我们公司9月份开出去了27万材料专票,9月份收到了15万进项材料专票,收到了5万成本票,剩下的部分进项票对方公司10月份开给我们,我们可以在九月份抵扣吗?
2019年1月1日,甲公司购买了一项债券,剩余年限5年,划分为持有至到期投资,买价(公允价值)为90万元,交易费用为5万元,每年末按票面利率可获得固定利息4万元。该债券在第五年末兑付(不能提前兑付)时可得本金110万元,债券实际利率为
会计科目的资产类怎么改成损益类
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。为什么运营折旧算出来是11
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好吧,谢谢
好的,客气,帮到你就好
那分录怎么做呢?
这个月和下个月的
这个月就是 借:主营业务成本 贷:应付账款 下个月可以不用账务处理的
不用冲掉暂估吗?
你是普票,先冲减,然后按发票入账,是一样的? 就是一增一减,影响为0