同学你好 增加范围就可以了

我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗
我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗 我们在网站充值,甲网站不开发票给我们
我们公司为农业种养公司,通常销售种苗或者草药之类的,有一家客户要我们给他们购买了一些农业用具,比如钢丝、尼龙网之类的,他们直接打款到我们公户上了,我们如果开这个票的话,和我们的营业范围不符,我们该怎么处理呢?
我们公司为小规模农业种养公司,采购种苗的供应商一直未给我们开发票,也就是没有库存商品,我们给供应商汇款都是做的预付,但是7月份的时候他们开了销售发票给客户,我这边是不是要先做一笔暂估入账的凭证,然后再做这张销售的凭证,如果是,请问是如何做分录的?
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
我的账本上,应收账款1000,实际收了1500,怎么记账
工人俩个公司干着了,A公司个税B公司代扣了,怎么做账
公司需要开具一张发票,公司营业范围内没有该项目,可以开具吗
老师我们个体户 小饭店 然后一次性给对方开8000一个月饭费 还需要给对方收据明细吗
老师你好,中秋节发的月饼米和油,10月份申报个税忘记申报啦,月饼、米和油没加在一起申报个税,请问老师11月份申报个税加在一起能申报么?就是11月份连工资和月饼、米油加在一起能申报么?
民非会计制度,请问我框起来的的地方是入什么科目才会有数据
跟金融机构的借款合同印花税申报什么时候申报?是按次申报吗?
你好老师,老师我公司是小规模纳税人,注册资金300万,这会监事占股33法人占股77,这会把原法人变股东股权77不变,再聘用一个法人 ,这样再不上股权转让费和个税吧?
老师 我们国外的店铺 是从今年5月份才开始的收益 我得算10.31日的资产负债表 那我的年初数 是截止到5.31的数值 然后期末数是截止到10.31日的数值是吧
应付账款是负数影响股权转让吗
随随便便增加范围的吗?
可以增加范围的哦,不是随便,是你要用的
但是我们只是帮这个客户代买这一次,以后可能不会有这方面的业务
那你就直接开,偶尔开一次也没事,深圳是可以的