你好,什么原因你们需要退回去重新看。
老师您好,我们9月份开的一个发票对方客户说需要让我们作废重开,目前10月份还没有报第三季度的税,现在作废重开发票影响第三季度报税吗,需要调整9月份的账红冲吗,还是在10月份做账红充就行,不影响第三季度报税
老师,有个挂靠在我公司的企业,9月份的一份发票要冲红,但他说冲红后不在重开,9月份成本费用己产生,10月不重开我们产生的成本怎么办?
老师咨询一个问题,9月份销售方给我们开具发票金额税额正确但吨位跟单价错误,我们于9月份认证抵扣,10月份发现错误对方红冲后重开,我们公司10月份,做账时可以红字冲9月份的凭证,然后重新认证做正确的,税金不用在进项税转出,直接扣出来可以吗?
老师,我想问下我们9月份有一个产品16千克,发票金额开错了,然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份,这个产品是外账那边按照暂估金额入库,也应该按照暂估金额结转成本,那我10月份。分录怎么做,主要是成本的那个分录怎么做?
老师我问下,我们公司10月份开出去发票销售金额多开了,对方退回来,12月份又重新开过去,这样我10月份的销售成本是不是也要冲红,12月份在做一般成本啊,还有成本不用去管他,销售冲红,在做一笔
补缴之前抵扣了的增值税,分录怎么做?
老师,最近个体租赁工程机械变成20%个税了吗
老师,既然有无票收入,为了少交税,那是不是可以少报或者不报?
投标需要提供这个财务状况报告是审计报告吗?
老师,请问我们有个工程是异地的,现在收到工程费用,需要异地预缴吗?合同金额不大,只有几万元
我们公司现在一套账,但是我们现在我们自己没有饭堂,饭堂是其他子公司的,我需要把伙食费支付给饭堂(也就是其他子公司),但是他又开不了发给我们,因为他没有这个经营范围,他只能开其他的发票给我入账,比方说加工费或材料等,开完之后我入账要怎么入,然后扣员工自费的那一部分,我又要怎么入,我就想把这个伙食费做到一个科目里面,这样我就可以用表格备注这个是伙食费
汇算清缴都是包括什么
一个项目,一个管理人员在项目上借支远远大于报销款,这个报销还能给报销吗?
老师,我们在现场买了演出用的灯,还有开关 电线电缆 放演出服的家具,我要记到什么科目合适,不懂的老师就别回复了,我想要正确答案
老师好,请问我们请第三方的危费处理费计入什么会计分录?发票类是*研发和技术服务*处置费,谢谢