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老师,请问一下公司销售商品后,暂时收不到款,老板让暂时不开票,请问一下这个账要怎么处理,可以报无票收入吗?后期开票了再报税时报负数可以吗

2026-01-29 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-29 19:19

您好,可以的,先申报无票,到时开了票再确认负数

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快账用户4282 追问 2026-01-29 19:21

但是,怕到时候报的无票收入税款与开出来的税款有差异呀

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相关问题讨论
您好,可以的,先申报无票,到时开了票再确认负数
2026-01-29
 你好   可以的;   可以的; 实际中很多税务局是这样的    
2022-07-14
按无票收入申报就是了啊,开发票那个月,按无票收入负数申报
2021-12-01
可以的 年末先按无票收入正常申报增值税 %2B 所得税,后期对方要票时再开票,开票当期在增值税申报表「未开票收入」栏填对应负数冲减,「开票收入」栏填正数,一正一负抵消,不重复缴税,所得税不用调整; 异地施工的劳务费,无票申报、后期冲减都合规,税务认可这个操作; 冲减需准备的手续(留存备查即可):施工合同 / 结算单、收款凭证、补开的发票、无票收入台账(备注开票冲减对应期数),申报时附简单的冲减说明就行
2025-12-25
没有问题,你账上红冲无票收入,填在负数,再做一张开票收入,填在正数上
2024-04-10
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