借,固定资产 212000 应交税费 增值税 27300 贷,银行存款,总金额 借,银行存款 450000*1.13 贷,主营业务收入 450000 应交税费 增值税 450000*13% 借,主营业务成本 300000 贷,库存商品 300000 借,应付职工薪酬 70000*1.13 贷,主营业务收入 70000 应交税费 增值税 70000*13% 借,应交税费 增值税 50000 贷,银行存款 50000 借,应交税费 转出未交增值税 ,用销项-进项 贷,应交税费 未交增值税

2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,第五题能详细一点吗?
是第三问结转未交增值税的
如何计算呢?
前面每一个分录里面分别计算的应交增值税,你用这个应交增值税的余额来进行计算。
是第二问的应交增值税全部加起来吗
前面给了你很多分录对不对?那么每一个分录里面都有这个应交税费,增值税你把这些应交税费,增值税的余额算出来,就是最后一个分录的金额。
也就是用第四个会计分录的预缴的减去上面3个的吗
是的,是的,就是这个意思。
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快。
老师,第三题最终的会计分录是这样写吗? (3) 借:应交税费 转出未交增值税 17600 贷:应交税费 未交增值税 17600
是的,分录处理是正确的
好,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。