借,固定资产 212000 应交税费 增值税 27300 贷,银行存款,总金额 借,银行存款 450000*1.13 贷,主营业务收入 450000 应交税费 增值税 450000*13% 借,主营业务成本 300000 贷,库存商品 300000 借,应付职工薪酬 70000*1.13 贷,主营业务收入 70000 应交税费 增值税 70000*13% 借,应交税费 增值税 50000 贷,银行存款 50000 借,应交税费 转出未交增值税 ,用销项-进项 贷,应交税费 未交增值税
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
老师,第五题能详细一点吗?
是第三问结转未交增值税的
如何计算呢?
前面每一个分录里面分别计算的应交增值税,你用这个应交增值税的余额来进行计算。
是第二问的应交增值税全部加起来吗
前面给了你很多分录对不对?那么每一个分录里面都有这个应交税费,增值税你把这些应交税费,增值税的余额算出来,就是最后一个分录的金额。
也就是用第四个会计分录的预缴的减去上面3个的吗
是的,是的,就是这个意思。
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快。
老师,第三题最终的会计分录是这样写吗? (3) 借:应交税费 转出未交增值税 17600 贷:应交税费 未交增值税 17600
是的,分录处理是正确的
好,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。