你好 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借应交税费 贷银行存款 借税金及附加 -附加税名 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款
小规模纳税人,代开增值税发票,取票时银行存款自动扣 增值税 附加税,请问怎么写分录?计入管理费用么?
老师,小规模纳税人代开增值税发票,交增值税和附加税会计分录怎么做?
小规模开票时代扣代交增值税及附加税,,分录怎么写
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
老师,这么说附加税与增值税一样要计提?比如取得一笔销售收入,不含税销售收入10000元,增值税300元,比如三项附加税合计100元,银行存款都巳支付。这数据代入分录是怎样的?
您好, 增值税和附加税都是正常计提,您把金额代入上面那个分录就可以了,附加税按照实际缴纳的增值税乘以附加税税率,
您好 增值税300,那您就把300代入增值税,那个分录里 把100代入附加税,其他科目都不变
借:应收帐款 10300 贷:主营业务收入10000 应交税费-增值税 300 借:应交税费-增值税300 贷:银行存款 300 借:税金及附加-附加税 100 贷:应交税费-附加税 100 借:应交税费-附加税 100 货:银行存款100 对吗?
你好, 是的,您的分录和金额都是正确的,
老师,之前的会计,附加税没有计提,银行存款扣附加税的分录直接写的是,借:应交税费-增值税 贷:银行存款 我现在发现她的分录有问题要不要把之前她做的错误的分录红冲再更正?
你好, 发现错误可以做更正的分录,