你好,这个月申报期截止日23号,是包括23号这一天的
老师 个税的申报时间和增值税申报时间是一样的么 今年十月 增值税申报期截止10月23号 那么个税申报截止期也是23号吗
老师,这个月发票勾选认证的截止日期是不是也是和申报一样要延长到23号?
老师,这个月申报期截止日23号,包不包括23号这一天呢
老师,四月报税期截止4.17,是包含17日当天,还是到4.16日23:59分?
老师 这个月的征期是不是截止到10月23号
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票,我们公司帮他代缴个税,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?第二问题,我申报税务年报和残保金时工资填写包含外请授课老师的工资吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
现在专票普票都是电子版的吗?还需要金税盘吗
老师好,我刚接手的建筑业一般纳税人的账务,代账公司给的科目余额表发生额和期末余额都不对,主营业务收入的借贷方发生额跟税务报表的本年累计金额也不一样,我现在应该怎么接着做这个账,请教老师
公司7月份,多申报扣款了几个人的个税,现在更正的话,要怎么操作?
老师好,公司有两个股东,如果转股的话需要这两个股东都实名吗?
更正一季度的企业所得税,二季度的怎么作废??
公司被税局通知协助调查,税局通知让做进项税额转出,转出进项税额24796.42元,开票金额179774元,发票是2018年6月材料商开具的,我方当月抵扣的,请问进项转出的话,需要补交哪些税种,具体怎么计算,滞纳金有哪些,怎么算?截止时间到2025年8月29日
收到地区审计局延伸审计的路费。如何记账。 公司是水力发电企业
也就是24号开始不包括哈
你好,是的,24号就逾期了的
老师,公司只有一笔免税收入,开具的免税税率的发票,88200元,普通发票。这笔收入怎么申报增值税和企业所得税
你好,是因为什么原因免税呢?
开具的林产品木苗
是不是这样填写呢
企税减免表
你好,那增值税在免税收入栏次填写 企业所得税根据收入,成本,利润总额填写,同时填写免税收入金额
这个上面
你好,你提供的图片太模糊,根本看不清的
这样写吗
增值税免税收入是填写前面金额吧,不存在价税分离额,因为发票上面没得税额
你好,增值税是这样填写
老师,减免税附表一和减免所得税优惠都要填吗
你好,需要把农产品收入在免税收入栏次填写
那减免所得税这个表填不填呢
你好,都没有税额可供减免,不需要填写的
我在填写企税事,利润总额为负数,我填了免税收入后,提醒我主表利润总额为负,所得减免表这一栏也得等于零,这个免税收入就填不进去了?
你好,利润总额为负数,有免税收入,也需要填写免税收入表格才是啊
这个情况,
你好,根据这个提示,那免税收入只能暂时不做填写了