您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:应收账款
我们是建材公司,给工程公司供建材并开了专票的,可是工程公司给我们的回款是以农民工资形式支付建材款,这个怎么做账呢
老师,请问一个房地产公司的承建商是挂靠一个建筑公司,甲供材的,目前要支付农民工的工资是房产公司打款到建筑公司的农民工专户,也相当于拨劳务工程款,但除了工资,剩余的工程款要怎么操作才好?这农民工又是跟一个包工头签了一个不含税的合同,他请的,我们其实是要付工程款给他,只不过以建筑公司的名义在操作
我们企业是建筑配套工程公司,采购原材料回来做工程上的设备,原材料供应商给我们开的专票是13%的税率,那我们做好了设备送到工程项目上,我们给工程方开专票能开建筑服务9%的税率专票吗
老师,我们在银行贷款500万,以货款形式走的。银行给我们后,从柜面打给了建材公司。建材公司又给我们打回账户了。这个账怎么做了?我们打给建材公司,建材公司又打回给我们。
我们公司是建筑公司,现在到了一笔工程款,但是是打到农民工工资监管户的,只能对个人发放,我们现在想付材料商的款,让材料商提供工资表,然后让材料供应商写个委托付款的申请书给我们公司 这样发放可以吗?
精斗云以前的期数还能反结账吗,比如现在是7月,5月的账还能反结账吗
老师,海关汇率有什么规定?
金蝶精斗云如果第6期不结账导出来的财务报表,资产负债表和利润表和结过账导出来的财务报表是一样的吗
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税和房产税?
请问这两个分录是什么意思?
房租租赁,协商租赁的各项税费也由承租方付款,承租方下账时,把租赁费的金额和税费金额的总额计入长期待摊费用是否可以
驾校账务处理,收到学员4000元学费,其中有490元是考试费,其中1500元用现金代学员存入资金监管平台等学员考了科目三再退回公司公户,开票3510元给学员。怎么做账?
老师,小规模纳税人,季度开票10万,账务处理
日记账收支统计汇总表怎么同步,比方说有微信,中国银行的账户,在汇总表输入摘要,金额后,微信或中国银行同步更新,用的什么计算公式
老师你好,我们是电商公司,确认收入时,借其他货币资金,贷主营业务收入,还是借应收账款?等到银行从平台提现,是借银行存款,贷其他货币资金吗?
实际没有支付自己员工工资的,这个钱打到个人卡里后又收回来了的呢
那把计提工资跟发放的红字冲回
那我公司这个钱怎么入账
借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用 这样就体现入账了 计入银行存款
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问