你好,同学。2填写你实际可扣除的金额,3填写你实际抵扣扣除的金额。 5是全部收入。
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小规模旅游行业,差额征税,比如全额50万,扣除额30万;怎么做账?申报增值税时,主表上面是填差额后的收入吧?
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您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
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老师,汇算清缴里的资产折旧调整明细表,能说下每列之间关系吗
2,3是我发票上差额征税的合计吗?
2 和3 是指你实际可扣除的部分。
我开的发票备注栏有个差额征税,那个就是实际扣除的金额吗?
不是的,那个差额通常备注的是你实际扣除后的金额 哟
那这个实际可扣除部分是怎么计算的?
就是按你当期发生的扣除的项目来计算填列的啊 你的支付的相关门票,地陪费用等。
那我发票上这个差额征税这个数字是含税的还是不含税?
含税的,同学。这里是指
那发票上这个差额征税在填写申报表的时候是没什么用是么?
是的,这里不是必须对应的
我这的会计跟我说是按照差额一摸一样填进去,这样可以吗?
那你有的时候本期发生了些扣除项,你没有开票,那你这部分如何处理呢,
我不是很懂差额征税,都是别人跟我说咋弄我就咋弄。。。应该就是只按开票的来
是要看你本期实际 发生,而不只是发票上的这部分的
哦,这样啊,那2,3是按我含税还是不含税?
含税填写的,同学。这里是
好的,问题有点多,麻烦老师了,谢谢
不客气,祝你工作愉快。