你好,同学。2填写你实际可扣除的金额,3填写你实际抵扣扣除的金额。 5是全部收入。

一般纳税人,清包工,可以开 3 个点普票吗
老师,独立核算的小规模纳税人的分公司企业所得税税税率是多少
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
2,3是我发票上差额征税的合计吗?
2 和3 是指你实际可扣除的部分。
我开的发票备注栏有个差额征税,那个就是实际扣除的金额吗?
不是的,那个差额通常备注的是你实际扣除后的金额 哟
那这个实际可扣除部分是怎么计算的?
就是按你当期发生的扣除的项目来计算填列的啊 你的支付的相关门票,地陪费用等。
那我发票上这个差额征税这个数字是含税的还是不含税?
含税的,同学。这里是指
那发票上这个差额征税在填写申报表的时候是没什么用是么?
是的,这里不是必须对应的
我这的会计跟我说是按照差额一摸一样填进去,这样可以吗?
那你有的时候本期发生了些扣除项,你没有开票,那你这部分如何处理呢,
我不是很懂差额征税,都是别人跟我说咋弄我就咋弄。。。应该就是只按开票的来
是要看你本期实际 发生,而不只是发票上的这部分的
哦,这样啊,那2,3是按我含税还是不含税?
含税填写的,同学。这里是
好的,问题有点多,麻烦老师了,谢谢
不客气,祝你工作愉快。