您好 申报7至9月的利润表,里面的本期金额是填写1到9月的数

老师,您好!一般纳税人季度报的会计报表利润表中有个本期金额填7至9月的合计数数还是填9月本期发生数
老师好 季度申报填写利润表的时候,这里填写1-9月份数据还是7-9月份数据呢。按照报表所属期应该是7-9月份才对吧。但是感觉好像不太对呢
您好,申报7至9月的利润表,里面的本期金额是填写什么数?是填写7到9月的数还是1到9月的数?
老师,利润表税款所属期7-9月,本期金额填的是7-9月的数还是9月本年累计数
老师,利润表的季报7到9月份本期金额填9月本月数还是填7到9月份的合计数
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
那之前我都填错了,我都是填的当期季度的金额,怎么办
不影响税额的话 没事 后面按累计就好了
您好,缴纳个人所得税怎么做分录,这个需要计提吗?
借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 发放工资的时候从工资里面扣减
老师,像我现在在申报9月份的报表,手上只有8月份的工资表,我可以计提8月并发放8月吗?
您8月份没有计提工资吗?
没有,一直做的计提和发放同一个月份
那就按照前面的一样操作就好了
购买办公用车怎么做分录
借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
购买的二手车,没有税费的
那把税费科目不写就好了
老师月末税额怎么做分录的
您是一般纳税人还是小规模纳税人
一家一般纳税人一家小规模的,马上就要结束申报期了,还一头雾水
一般纳税人当期需要缴纳增值税么
这个月销项大于进项但是不需要缴纳,因为之前有留底
那暂时不需要做分录 小规模纳税人季度需要交税吗