需要找你税局要是退税,一般是抵减后面需要交增值税,第三季度红冲第二季度部分普票销售额且第三季度销售额不超出30万 这个按不超过30万填写10栏就可以
请问如果小规模第二季度超出30万,第三季度红冲第二季度部分普票销售额且第三季度销售额不超出30万,请问这部分红冲的销售额是可以退税的吗,可以通过第三季度报表申报解决?
请问老师,小规模纳税人本年第三季度销售额为35万,开具增值税电子普通发票,已申报纳税。但是第四季度发生第三季度的销售退回,将第三季度开具的8万元发票作废,那么此时第三季度销售额为27万元,是否可以享受小规模纳税人季度销售额不满30万免征增值税的优惠,对第三季度已经缴纳的税款申请退税或者以后期间抵减?
老师你好!小规模纳税人,第三季度开始有销售,申报总额40万,包括开普通发票30万,无票10万,这期第四季度开10万普通发票,冲销的是第三季度无票的10万,那第四季度申报按0吗
一、增值税小规模纳税人(以下简称小规模纳税人)发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 老师,如果第一个月15万,第二个月8万,第三个月5万,季度不超过30万是不是也可以免增值税?
小规模季度开票已超30万,23年第一季度红冲了一张22年的普票现在申报第一季度在免税销售额那行出现了负数销售额该怎么申报呢
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
第三季度都开的专票
红字也是专票吗,那这个是蓝-红字填写2行=主表1行就可以
红字是普票
这个需要去税局大厅申报了,按理是可以抵减,这个,1 ,专票填写2行 ,普通发票填写3行 主表第一栏是按差额填写,这样去申报交税,或者是2 专票填写2行,普通发票红字不填写,没有开别的话,这个之前多交填写倒数第2栏预缴增值税下面,这个去抵减,你看你们税局那边让抵减不没有开别的普通发票蓝字话,
谢谢老师
好的,我先回复别的学员了,你看你们大厅那边咋说的,
带上公章,空白申报表带上几份 ,身份证带上
老师你太好了
好的,我先回复别的学员了 一般是可以抵减的,之前因为交过税了 你把之前2季度也带上说你们 交过税了