需要找你税局要是退税,一般是抵减后面需要交增值税,第三季度红冲第二季度部分普票销售额且第三季度销售额不超出30万 这个按不超过30万填写10栏就可以

请问如果小规模第二季度超出30万,第三季度红冲第二季度部分普票销售额且第三季度销售额不超出30万,请问这部分红冲的销售额是可以退税的吗,可以通过第三季度报表申报解决?
请问老师,小规模纳税人本年第三季度销售额为35万,开具增值税电子普通发票,已申报纳税。但是第四季度发生第三季度的销售退回,将第三季度开具的8万元发票作废,那么此时第三季度销售额为27万元,是否可以享受小规模纳税人季度销售额不满30万免征增值税的优惠,对第三季度已经缴纳的税款申请退税或者以后期间抵减?
老师你好!小规模纳税人,第三季度开始有销售,申报总额40万,包括开普通发票30万,无票10万,这期第四季度开10万普通发票,冲销的是第三季度无票的10万,那第四季度申报按0吗
一、增值税小规模纳税人(以下简称小规模纳税人)发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 老师,如果第一个月15万,第二个月8万,第三个月5万,季度不超过30万是不是也可以免增值税?
小规模季度开票已超30万,23年第一季度红冲了一张22年的普票现在申报第一季度在免税销售额那行出现了负数销售额该怎么申报呢
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
第三季度都开的专票
红字也是专票吗,那这个是蓝-红字填写2行=主表1行就可以
红字是普票
这个需要去税局大厅申报了,按理是可以抵减,这个,1 ,专票填写2行 ,普通发票填写3行 主表第一栏是按差额填写,这样去申报交税,或者是2 专票填写2行,普通发票红字不填写,没有开别的话,这个之前多交填写倒数第2栏预缴增值税下面,这个去抵减,你看你们税局那边让抵减不没有开别的普通发票蓝字话,
谢谢老师
好的,我先回复别的学员了,你看你们大厅那边咋说的,
带上公章,空白申报表带上几份 ,身份证带上
老师你太好了
好的,我先回复别的学员了 一般是可以抵减的,之前因为交过税了 你把之前2季度也带上说你们 交过税了