这个不行做到管理费用冲一下

运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
好的,是借银行存款,贷管理费用吗
同学,您好,是这样理解。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气的。
老师,公司账收到几千块钱是客户公司转的,要怎么做分录,这个钱不用还了,本来就是之前帮他们垫付的,但是账上没体现垫付这笔业务,做其他应收款还是其他应付款呢?
借银行存款 贷其他应付款 因为之前没有做账,这个需要平账,要不发生真实业务平账,要不做到营业外收入 借其他应付款 贷营业外收入
那就先放其他应付款里面,什么是发生真实业务呢,已经发生过的不可能再发生,求ft老师指点怎么平账,也不可能做营业外收入,要交所得税,这个也不是收入
同学,您好,这个自己有合规的业务发票就可以,自己再多想想。
还有就是可不可以这样,放其他应收里面,因为我其他应收里面有员工借款本来借方有金额(员工借款不会还了),然后这个挂贷方,只是二级科目不一样
这个应该是不可以的,你自己掌握吧,公共平台,只能讲这么多了。
好吧,谢谢老师,老师可以留微信吗?公共平台回答的太客观,有时候技巧还是不知道怎么操作
这个后台网上都能看到,实在不方便,有问题,我们一起帮你解决,一样的,这里老师更多,经验更丰富。
好吧,还是谢谢老师
同学,不客气,希望以后能帮到你更多。