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收到的财付通款0.01,这个要怎么做账,做营业外收入吗,我们现在没营业也没收入,这个做营业外收入年底是不是要报所得税,0.01元怎么报所得税呢,是不是可以把0.01元做其他应付款呢?

2020-10-21 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 16:37

这个不行做到管理费用冲一下

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快账用户4163 追问 2020-10-21 16:38

好的,是借银行存款,贷管理费用吗

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:39

同学,您好,是这样理解。

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快账用户4163 追问 2020-10-21 16:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:40

同学你好,不客气的。

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快账用户4163 追问 2020-10-21 16:46

老师,公司账收到几千块钱是客户公司转的,要怎么做分录,这个钱不用还了,本来就是之前帮他们垫付的,但是账上没体现垫付这笔业务,做其他应收款还是其他应付款呢?

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:50

借银行存款 贷其他应付款 因为之前没有做账,这个需要平账,要不发生真实业务平账,要不做到营业外收入 借其他应付款 贷营业外收入

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快账用户4163 追问 2020-10-21 16:53

那就先放其他应付款里面,什么是发生真实业务呢,已经发生过的不可能再发生,求ft老师指点怎么平账,也不可能做营业外收入,要交所得税,这个也不是收入

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:56

同学,您好,这个自己有合规的业务发票就可以,自己再多想想。

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快账用户4163 追问 2020-10-21 17:00

还有就是可不可以这样,放其他应收里面,因为我其他应收里面有员工借款本来借方有金额(员工借款不会还了),然后这个挂贷方,只是二级科目不一样

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齐红老师 解答 2020-10-21 17:02

这个应该是不可以的,你自己掌握吧,公共平台,只能讲这么多了。

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快账用户4163 追问 2020-10-21 17:04

好吧,谢谢老师,老师可以留微信吗?公共平台回答的太客观,有时候技巧还是不知道怎么操作

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齐红老师 解答 2020-10-21 17:05

这个后台网上都能看到,实在不方便,有问题,我们一起帮你解决,一样的,这里老师更多,经验更丰富。

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快账用户4163 追问 2020-10-21 17:06

好吧,还是谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-21 17:09

同学,不客气,希望以后能帮到你更多。

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这个不行做到管理费用冲一下
2020-10-21
你好 借银行存款贷营业外收入核算。   会计入收入总额的 你盈利会涉及企业所得税的  
2020-10-20
一、您的分录没有问题。 二、这样不会导致不平。 三、需要缴纳企业所得税。
2019-10-20
同学你好 那你们没有付款给人家吗
2023-05-31
您好 贷 其他应付款 贷方红字 贷 利润分配-未分配利润 贷方蓝字 这样写分录调整 今年汇算清缴的时候调整 财务报表不需要改动
2021-04-11
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