这个不行做到管理费用冲一下
收到的财付通款0.01,这个要怎么做账,做营业外收入吗,我们现在没营业也没收入,这个做营业外收入年底是不是要报所得税,0.01元怎么报所得税呢,是不是可以把0.01元做其他应付款呢?
老师,我发现去年有一笔付不出去的款项,我错误计入其他业务收入了,申报所得税了,但是没交增值税,应该计入营业外收入才对,这样增值税也不用交了,我想这个月调整过来,我怎么做帐呢
老师,我发现去年有一笔付不出去的款项,我错误计入其他业务收入了,申报所得税了,但是没交增值税,应该计入营业外收入才对,这样增值税也不用交了,我想这个月调整过来,我怎么做帐呢
怎么把其他应付款冲掉呢,这个不是收入,不能做营业外收入。是我们代替别人收的款。
老师,企业要注销,现在账上的货币资金不够还其他应付款,偿还不了的是不是计营业外收入,计算到营业外收入我本来的利润就是正的,需要补企业所得税,但是弥补上年的亏损就是负数,请问我在申报季报的时候也需要按其他应付款计入营业外收入的报表来申报吗
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
好的,是借银行存款,贷管理费用吗
同学,您好,是这样理解。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气的。
老师,公司账收到几千块钱是客户公司转的,要怎么做分录,这个钱不用还了,本来就是之前帮他们垫付的,但是账上没体现垫付这笔业务,做其他应收款还是其他应付款呢?
借银行存款 贷其他应付款 因为之前没有做账,这个需要平账,要不发生真实业务平账,要不做到营业外收入 借其他应付款 贷营业外收入
那就先放其他应付款里面,什么是发生真实业务呢,已经发生过的不可能再发生,求ft老师指点怎么平账,也不可能做营业外收入,要交所得税,这个也不是收入
同学,您好,这个自己有合规的业务发票就可以,自己再多想想。
还有就是可不可以这样,放其他应收里面,因为我其他应收里面有员工借款本来借方有金额(员工借款不会还了),然后这个挂贷方,只是二级科目不一样
这个应该是不可以的,你自己掌握吧,公共平台,只能讲这么多了。
好吧,谢谢老师,老师可以留微信吗?公共平台回答的太客观,有时候技巧还是不知道怎么操作
这个后台网上都能看到,实在不方便,有问题,我们一起帮你解决,一样的,这里老师更多,经验更丰富。
好吧,还是谢谢老师
同学,不客气,希望以后能帮到你更多。