你好 是的。 到时你出来了准确的数据还得去改才行 马上要申报期了尽快报
老师您好,我想问下关于企业所得税,就是3季度有开票收入,但是成本票4季度才能给我。我想着3季度把企业所得税做成负数,然后汇算清缴的时候在调整,这样做法合不合适老师。
老师,您好,我想问下就是我3季度账还没处理完,但是我想着先把这个季度的企业所得税报了,这种的话我按打印出来的季度报表填写,这个数字是不是不准确
老师。我们是小规模企业。季度申报 我在报企业所得税 我财务报告信息与采集填完之后 来报企税 它自动出数字了(出的数字就是这个季度的)。那营业成本我还用填写吗
老师,我是小白,想问下,这个二季度的季初数是前面这个报报企业所得税的一季度的期末数,还是说是我报表上的3月份的期末数呢
老师您好,填报三季度企业所得税预缴表时发现二季度企业所得预缴表填写错误,该填写年累积数据,但是我填入了季度累积数据。税务局的说可以在网上改,可是,我只能查到那个报表,不能作废二季度报表,只能填写三季度的。这该怎么处理呢,谢谢。
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
主要我这季度做账的时候,发现我2季度有2笔账务处理错误,而且还牵扯成本,我冲红的时候还没冲结转成本的科目,然后就不会做,就停下了,不知道怎么处理。
你好 那你就去红冲处理 。 就算是调整2季度的业务 也不应该暂停不做的。 马上申报期都到了。 去红冲分录即可
谢谢老师,我一直在想的是,我2季度税都报了,报表也出来了,我现在需不需要重新再打印2季度的报表
还有就是一笔分录充红了一次,没做到在冲红一次这样也可以吗老师。
你好 你现在就红冲就行了。 你别管2季度了 。 你现在红冲处理了 月末结转成本负数 。 在出3季度的报表 按这个来报3季度的申报表。 赶紧做。
好的,非常感谢老师。谢谢您。
没事的希望能帮到你。 尽快去做 避免逾期了