你好,去年的可以抵扣。
今年餐饮行业享受免税政策,他的进项转出怎么做分录?
餐饮企业免税期间,对应的购进蔬菜水果等进项税需要转出,那么有无法划分的进项税额转出按免税比例扣出进项税,需进项税转出。这部分包括每月水电费的进项税吗
疫情期间餐饮发票免税,报税时可以抵扣食材类专票么?貌似进项税不能用于抵扣免税,这部分不是很清楚,求解?
餐饮免税,今年抵扣了上年关于餐饮维修款,这部分用进项税转出么?
餐饮行业有免税收入和征税收入,购进农产产水果等进项税需要转出,那么有无法划分的进项税额转出按免税比例扣出进项税,需进项税转出。这部分包括每月水电取暖费吗?收到19年的发票可以正常抵扣不做转出吗?
是按货款实际发生的费用,不用按开票时间吧?
开票时间是今年的,货款是上年的
你好是的,可以这么理解。
发票5-6月开上年费用都是可以抵扣么?
你现在需要交税吗
不是,就是想问一下
怕要交税
你好,可以留着以后抵扣,你需要交税,可以抵扣的。
那如果是上年12月餐饮货款也一样可以吧
你好是的,是一样的。