你好,没有购销合同的,需要针对购销行为计算缴纳印花税的
老师您好!我们是小规模纳税人,进货没有购货合同只有进货发票,销售没有销售合同只有销售发票,要交印花税吗?
没有合同只是开了销售发票需要交印花税吗
没有合同,购进有供应商发票出库单,销售出去有销售单和发票,小规模纳税人和一般纳税人购销合同印花税购进和销售金额分别 按含税还是不含税金额?
没有销售合同,只有销货单和增值税发票。印花税应税凭证名称写什么?
老师您好,请问新成立的企业,目前为止还没有销售收入,只有采购货物,申报印花税可以零申报吗?我可以只针对销售货物的时候交印花税吗?采购货物的的合同不交印花税会罚款吗
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,是怎么计算的?印花税是每个月什么时候缴纳的?
你好,购销合同印花税=(购进含税%2B销售含税)*万分之3 一般是每个月的15号之前申报缴纳上个月的印花税
老师,不是购销合同印花税=(购进含税+销售含税)*万分之3再乘50%吗?
你好,小规模纳税人,印花税是可以减半征收 购销合同印花税=(购进含税%2B销售含税)*万分之3*50%
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢