齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,分录就是 借 财务费用-手续费 贷 银行存款
我知道,收到银行回单我是这样做,但是等到下一个季度才能收到银行手续费发票,这时候要怎么调整呢?需要红冲重新入账吗?
不用调账,就将打印的发票附在季度末那个月的凭证后面就是了。
但是如果是一般纳税人,开专票就会有进项的税差,这个是不是要冲一下:借:财务费用-银行手续费 负数,借:应交税费-应交增值税(进行税额)
是的,涉及抵扣进项税额的话,分录是这样处理的。
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收到银行手续费发票怎么做分录
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老师暂估成本,回来票冲销暂估,分录借,应付账款-暂估,贷,应付账款,✕✕✕家,是这样吗
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不用调账,就将打印的发票附在季度末那个月的凭证后面就是了。
但是如果是一般纳税人,开专票就会有进项的税差,这个是不是要冲一下:借:财务费用-银行手续费 负数,借:应交税费-应交增值税(进行税额)
是的,涉及抵扣进项税额的话,分录是这样处理的。