同学你好 借实收资本-老股东 贷实收资本-新股东 2.执行什么?

老师你好,矿山变股东的会计分录怎么写,固定资产人法院执行,固定资产分录怎么做
老师你好长期股权投资转变为固定资产的会计分录要怎么做呢
老师你好,第8题,那个固定资产的200差额给讲下呗,还有长投的那个分录,固定资产方面用的是固定资产还是固定资产清理,那200的差额怎么做会计分录,请写下长投的分录呗,自己固定资产的那个分录,谢谢老师,调整长投账面价的分录不用写,我会
老师你好,固定资产清理报废该怎么做会计分录
股东用固定资产投资,会计分录怎么做
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
抵账了用固定资产
做固定资产清理就可以了
分录怎么做
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应付账款等相关科目 贷:固定资产清理
老师别的单位存了投资款分录怎么写
借银行 贷实收资本 这样的哦
老师没有收入 业务招待费还入账吗
别了吧,还得全额调增呢
老师实收资本不用写二级科目吗
二级科目就是股东名字
那业务招待费是不是正常入账,到时候调就行了
老师更变股记账凭证后面还有原始凭证吗?原始凭证是什么
你公户出钱就入账,到时候全额调增就行了 2.转让协议
老师购买床和家具分录怎么
这几个都是多少钱?发票怎么开的
7千多 床 床头柜 衣柜
计入固定资产就行了
老师防盗门怎么入账
多少钱?你得说价格才行