你好!不用,这个是借款归还

你好,老师,想咨询我公司从银行办理贷款后,银行要求放款打到第三方公司对公账户,若是这个钱第三方扣税后,要转到贷款公司法人个人名下,第三方的税务需要怎么处理合规?
老师你好,咨询下,我们是新办企业,然后公司账户的钱不够对下支付,法人从他自己的账户里边打钱到公司账户,后期回款后再打给法人银行卡号,这样的话法人到时候需要缴纳个税么
请教一个问题 就是我们是新办企业,然后公司账户的钱不够对下支付,法人从他自己的账户里边打钱到公司账户,后期回款后再打给法人银行卡号,这样的话法人到时候需要缴纳个税么
老师,你好请问我们老板要求对方每个月打来的全部收入到对公账户,然后在从收入的40%打到法人个人账户上,再从法人个人账户转给对方公账上,算我们法人个人的对他们入股的投资款,那现在我从我公司公账上转的这比钱到法人账户里以什么名义合适呢?
老师你好,我们这边是买房方,刚买了厂房。然后在交税金的时候,我们对公账户刚好没钱,用法人的个人账户付了税金,到时对公账户有钱了,再还给法人个人账户。是不是这样记账,借:营业税金及附加,贷:其他应付款-法人。
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类
那我做一笔借:银行存款 贷:其他应付款,,到时候归还的时候再借:其他应付款 贷:银行存款
你好!是的,分录就是这样