是的,是的,是的,是的
一般纳税人开的3%的票,税额是计入简易计税里面吧
一一般纳税人如果想开3%的发票,是不是就选择简易计税,简易计税只能开普票吗?
建筑企业的一般纳税人,有一般计税和简易计征,简易计征开的3个点的专票,是不是不能用进项去抵扣简易计征那部分销项税额啊?
建筑公司一般纳税人简易计税,开具的发票是3个点吧?他有哪些成本票
一般纳税人开3%的税率就是简易计税吗,简易计税不可以开专票吗
老师您好,个体户房屋租赁报经营所得还是财产租赁所得
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
那他是在异地税务局交的税款,交税怎么做分录呢
这个做贷应交税费-预缴税款,月末结转做做借简易计税 贷预缴税款 缴纳做借简易计税 贷银行
没明白,就是交的时候直接借简易计税,贷银行是吗?
回机构所得地申报做简易计税,你这个预缴的时候做预缴税款(预缴增值税)下面,
就是说我记的科目不对,不应该计入简易计税,应该记到预交税款里面
是的,是的,要是异地预缴话,是的
在异地交税,在本地开票
但是这个不能回来抵减,附加税是不能抵减,这个是地方税,增值税企业所得税这是可以抵减
申报的时候预缴数就带出来了,不用交税,我就想知道账上怎么做分录
借应收 贷主营业务收入,贷应交税费-预缴税款,月末结转做做借简易计税 贷预缴税款 缴纳做借简易计税 贷银行