你好,同学。 就是相关的债权转让,你是不是出售了相关的债权,况且是亏损出售?
老师,你好!公司客户欠我们货款170多万,找了个第三方开了商业承兑汇票160多万,而且第三方收10多万(开了普票:应收账款和票掍收益权转让差价)这个怎么入账
老师,您好收到一张应收账款和票据收益权转让差价的普票,请教什么是收益权转让,收到这种发票要怎么入账,谢谢
请问,公司给A科技公司开了一张销售发票,A公司付了一张背书转让给C公司的商业汇票,现在C公司把款付给我们了,但是中间有差额,应该有贴现,这种怎么做账啊?从收入到应收票据,到应收账款?
股权转让的时候,一个项目的投资收益,是要先归集再一笔头转投资收益嘛?怎么做账呢?能不能我收到个成本票,就直接做投资收益借方,收到股权转让款,就做进投资收益贷方呢。
老师您好!我司是代理记账公司,帮客户股权转让现要开发票,请问是开“代理服务费”吗?还有请问应该赋什么税收编码?谢谢!
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
就是客户欠公司170多万货款,然后客户找了另一家公司开了个商业承兑汇票,汇票金额160多万,剩下10多万开了一张刚刚问您的普票,开票品名为金融服务应收账款和票据收益权转让差价,第一次遇到,听以请
也就是170多万应收账款,实际汇票入账金额为160多万,差额10多万为开来普票金额,谢谢
就相当于是开票的相关费用。 那你这里处理是 借,财务费用 发票上面的金额 你这是属于财务费用处理的 应收票据 160多 贷,应收账款 170多
财务费用下面设个什么明细为好,这个金额那么大,汇算清缴能税前扣除
不知道能不能税前扣除,谢谢
你这是属于正常的贴现类的费用,可扣除的。
财务费用—利息支出,这样做可以吗,谢谢
这个不是通过银行贴现,是通过一个金融服务公司,也可以扣除是吧。谢谢
是可以的,这是不受影响的, 财务费用 其他费用处理吧
好的,谢谢
不客气,祝你工作愉快。