你好,可以开专票给他,也可以普票
老师 小规模纳税人 那我们开票只能开普票,专票只能代开吗? 税务局代开是要收几个点啊?公司开普票一张发票金额是多少呢? 如果对方是一般纳税人,我们给开的普票,看普票内容有些发票对方是可以抵扣的吗?
老师我想问下,我司是一般纳税人,是增值税专用发票,如果对方是小规模纳税人,我可以开专票给他吗?金额不大,6000多,还是我去税局代开普票给对方?
那如果我公司是一般纳税人,我们是销售方,销售产品出去,给对方客户开具增值税专用发票与普通发票都可以是吗?如果对方客户是小规模纳税人,只能给他开具增值税普通发票,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票是吗?
老师我想问一下小规模开给一般纳税人的专用发票可以抵扣吗?小规模纳税人是不是只对开出的专用发票上税,对方公司开来的专用发票由对方公司纳税?
老师,对方是小规模纳税人,我们是一般纳税人,给对方开发票开专票还是普票好?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
普票我去税局代开吗?
一般纳税人可以自己开
我重来没买过呢?都是开的专票,我要怎么操作?
那么普票去税局代开
是要怎么收费的?
就和你开专票一样的税率
就当场要交税是吗?
对的,你的理解是正确的
附征税那些暂时不用交?
附征税当场要交税
好的,谢谢老师
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