暂时不能处理,因为是需要发票入固定资产系统,金额不准确,不好录入固定资产系统,如果是有金额差异,调账非常麻烦。
固定资产入库但是发票还没有到如何处理
19年购入固定资产,因为没有收到发票所以未入账,用友T3也没有入固定资产,现在应该如何处理,如果本月入固定资产是按照原值,还是按照折旧后的金额计算。
请问公司购入的二手固定资产,没有发票如何处理
固定资产残留没有发票如何做帐务处理
分期购入固定资产 发票没有全部入账,会计分录如何处理
老师:请问一下季度企业所得税申报表申报时,实际利润总额为正数,可以填写负数,到年度汇算清缴时再正确填写吗?我们公司找的代账公司就是这么做的,平时不管有没有利润,季报中利润总额都填的负数
找郭老师,老师我客户没注册公司时,投入了一个录音棚,后开始注册公司,租房子装修等,也没开发票,接手时,接大约数已经进帐20多万,这些费用怎么能进来,评估好使不,这账该怎么处理?
银银行厕所账户我们收到0.01这怎么做账
老师,公司的税筹和预算怎么做?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧? 另外,那我们做跨区域涉税事项,需要跟总包沟通或者报备吗?或者跟总包一致?
老师不管是劳务还是商贸,小规模公司都用小企业会计准则备案就可以是吗
软件服务费和技术服务费归集到研发费用里面的其他费用还是直接费用
你好老师,汇算清缴企业所得税退回,这个怎么做分录啊
老师,法人打款到公户如何备注比较好呢?不想做投资款
张三个人名下资产合并到张三一人独资有限公司。所有税费规避,以及法条依据。
对方有出库单据和合同
也是需要等发票到了后入固定资产,入了固定资产后再计提折旧处理。
那不做固定资产分录如何处理
不做固定资产,就是没有账务处理
那东西已经在用了,杂会不做处理那
那既然已经在使用了,你只能尽快催收采购发票,尽快入账处理。
如果实在没有及时回来,那是不是可以用对方的出库单做固定资产然后挂暂估,后期收到发票后冲暂估
可以这样操作,但本年度没有取得发票的话,计提的折旧是不能在企业所得税税前列支的。
好的,知道了
祝学习进步,工作顺利