录入之前购入的原值 之前的折旧可以一次补到这个月的

老师好,因公司拆迁固定资产未提足折旧出售处理,本年1-7月有折旧额,原值因处置清理转入固定资产清理账户,现原值没有余额,汇算清缴填表时原值无余额,而有本年折旧额,出现异常,请问应如何处理呢?
如果固定资产一直未入账且找不到发票应该如何处理呢?如果能找到发票直接按照原来的票入账吗?如果原来的票没有抵扣 是否可以抵扣呢?
#提问#老师汇算清缴中固定资产如果企业有提完折旧,也处理账务了红冲了折旧了,但是没有确定残值收入,还挂固定资产清理里边,如果填报固定资产折旧与摊销的表时,问固定资产账载金额原值填写抵消完处理的固定资产后的原值还是不考虑这部分?还有按照固定资产类别那几大类,固定资产账载金额和税收金额有什么差异,差异在计提的累计折旧具体在哪里?能具体给分析下吗?税务上怎么规定的?
请问:到底是计入“管理费用”还是“固定资产”账户? 答:打印机属于固定资产中的电子设备类,在会计核算时应该计入“固定资产”账户,账务处理如下: 借:固定资产-打印机 2000元 贷:银行存款 2000元 然后按照税法规定的最低年限按月折旧(假如按照3年折旧,预计净残值率按照5%) 借:管理费用-折旧费 79.16元 贷:累计折旧 79.16元 这个79.16怎么算
19年购入固定资产,因为没有收到发票所以未入账,用友T3也没有入固定资产,现在应该如何处理,如果本月入固定资产是按照原值,还是按照折旧后的金额计算。
老师,最近新入职了一家事务所,团队发起地是在河南安阳,在北京的团队,前段时间全部离职了,现在就一个人事和我,我是做了十多年的审计,带团队的,但没有考cpa,目前我只有从业,没有其他证书,一开始入职的时候给我定的试用期税前10000,转正税前12000,但1月8日就快转正了,1月5日让我出差去江西做国企年审,而且组长都是助理带助理,严重缺人,并且发现,这个项目他们是跟立信合作的,但立信跟他们之间的对接人就是我,立信跟我签了劳动合同,显示工资7400固定每个月,这个所也跟我签了劳动合同,显示转正12000,这种双合同第一次遇到,当时签立信合同的时候,说立信发的不够的,这边所补,这种怎么才能维护自己权益,因为这边所的合同现在还没收到,很担心
请问老师,建筑业,聘用2个月的农民工,是给农民工做工资,然后直接报个税,还是让农民工去税务局代开劳务发票呢
老师,早上好!想问下出口的蔬菜因为不用退税,税局说不用做出口业务备案,那采购蔬菜用用于出口那部分是不是用那个外币账户付款?还是内销那个账户付款也可以
请问老师,年终奖,12月份发放,明年1月申报,占今年的额度还是明年的额度
老师,最近新入职了一家事务所,团队发起地是在河南安阳,在北京的团队,前段时间全部离职了,现在就一个人事和我,我是做了十多年的审计,带团队的,但没有考cpa,目前我只有从业,没有其他证书,一开始入职的时候给我定的试用期税前10000,转正税前12000,但1月8日就快转正了,1月5日让我出差去江西做国企年审,而且组长都是助理带助理,严重缺人,并且发现,这个项目他们是跟立信合作的,但立信跟他们之间的对接人就是我,立信跟我签了劳动合同,显示工资7000固定每个月,这个所也跟我签了劳动合同,显示转正12000,但我感觉我工资谈少了,根据他们的管理制度,十年多经验的至少税前16000,目前这个阶段怎么跟他谈薪资合适?
老师你好,请问车报废必须开票吗?申报收入吗?
老师,早上好,想问一下港杂费是要开有税点的发票吗?
领料出库180公斤,提前确认收入,确认收入时公斤数不一致
老师,年底了,公司账上从来没有给股东做过分红,今年想给股东发一部分,其中有个股东七十多了,也从来没从公司里发过工资,想用合理的形式给这两个股东,发分红或年终奖。那种形式发比较合适,主要是想减少未分配利润金额,又不想按20%缴纳个税[呲牙]
老师,我想问一下就是做N账,怎么做比较好,要不要打记账凭证什么的啊,还是就单纯记账。
那之前的折旧折旧全部计入借方以前年度损益吧,然后贷方就是累计折旧呗,这个月就是借管理费用,带累计折旧,固定资产不是当月增加当月不计提么
是的 分录是这么做的 当月购入的次月折旧 你是19年购买的 只不过现在补做 19年购买的次月开始就得折旧了
嗯嗯那就是之前的计入以前年度损益,这个月入系统,在单独做一个分录,因为系统这个月不计提。那安装费和服务费,如何做账呢,都是19年的
借在建工程 贷银行 完工次月折旧 借固定资产贷在建工程 你固定资产卡片填写购买时间19年 折旧会补的