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老师,根据哪些数据申报增值税表

2020-10-23 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 12:39

您好 根据单位的销项税额和进项税额

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快账用户4502 追问 2020-10-23 12:39

看本月的利润表不可以吧

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:40

看本月的利润表不可以

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快账用户4502 追问 2020-10-23 12:41

账上有些员工出差的高铁票的进账,也算上吗?

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:41

账上有些员工出差的高铁票的进账,也算上 是的

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快账用户4502 追问 2020-10-23 12:42

申报表里自动弹出来的,没有我的无票收入的销项,是不是我得加上它申报

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:42

是的 要自己手工录入

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快账用户4502 追问 2020-10-23 12:42

手工修改吗

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:43

是的 自己手工修改

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快账用户4502 追问 2020-10-23 12:43

是看账上的累计数还是本月数

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:44

请问是增值税申报表么 是按月申报吗

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快账用户4502 追问 2020-10-23 12:45

是的,按月申报的增值税申报表

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:45

那看账上的本月数

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快账用户4502 追问 2020-10-23 12:47

因为之前8月份收到了进账,没有认证,刚才认证的,所以此时账上的进账和报表自动带出来的不一致。我要以哪个为准

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:48

根据增值税勾选平台勾选为准

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快账用户4502 追问 2020-10-23 12:50

为什么修改不了数字,销项税这里是灰色的

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:52

填在未开具发票栏次啊

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您好 根据单位的销项税额和进项税额
2020-10-23
你好,是买卖合同的印花税吗? 
2023-10-18
 该栏次填写的是纳税人申报上一所属期实际缴纳的增值税额,由纳税人自行填写,如果以前属期未填写,需更正之前的每一期申报表。 
2022-12-02
你好,你开的是什么业务的发票?如果不是差额交税的话,附列资料不用填写的。
2022-07-14
是要按照含税金额即交易总金额作为计税依据的,计算应交印花税的. 1、印花税是根据应税凭证的性质,分别按合同金额依比例税率或者按件定额计算应纳税额.比例税率有1‰、0.5‰、0.3‰和0.05‰四档,比如购销合同按购销金额的0.3‰贴花,加工承揽合同按加工或承揽收入的0.5‰贴花,财产租赁合同按租赁金额的1‰贴花,借款合同按借款金额的0.05‰贴花等;权利、许可证等按件贴花5元等等;
2021-02-23
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