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老师您好,请问我们跨月作废的发票,是分别做账吗?上个月错的那个发票还继续放到上个月里面。还是说,我们这个月新开的发票直接替换到上个月发票里面?

2020-10-23 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 13:59

你好!是各自做各自的。上月的继续放在上月就好

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快账用户9227 追问 2020-10-23 14:02

那这个月新开的我们怎么做帐?

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齐红老师 解答 2020-10-23 14:03

你好!发票不能跨月作废,你这个月是开红字是吧

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快账用户9227 追问 2020-10-23 14:08

我说错了是开的红字,怎么做帐?

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齐红老师 解答 2020-10-23 14:13

你好!跟蓝字分录是一样的,只是金额写负数

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快账用户9227 追问 2020-10-23 14:18

那是不是说,分录做一笔和上个月一样的是负数,然后这个月又重新开了一张正常再写一样的分录正数就可以了是吗

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齐红老师 解答 2020-10-23 14:19

你好!是的,就是这个意思

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