你好,你们未来还是要继续付款的 借:固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款 你收到发票的时候 借:长期应付款 贷:银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用
老师 购买价值几十万的生产设备 是分期付款的,对方发票开来 数量显示的是一次。多少钱。这样怎么做账呢
老师 现在我购买一批设备 10万 按照合同要求 我要预付30% 剩下的钱在设备验收合格之后付款 对方单位给我开具了全额发票 目前设备还没有送来 有很多个我怎么做账呢
一个培训学校,不做了,如果我们接受他们学校的设备,师资,打包给他们几十万,那是不是账面要做一个名分摊细账,跟新购买的一样,这几十万,每个电脑多少钱,每个设备多少钱,这样登记入账,对方怎么给我们开发票呢
收购农产品,因为是海产品路途中会损失水分,每次仓库收货都会比对方出库时候重量少一些,对方按照我们实际入库数量开发票,这样就会比合同数量和金额少,会不会有问题?这金额有差价的合同发票可以同时入账吗?十几万的货款差额几千块钱
你好,老师 我想问下我们购买的设备是分期付款给的,对方票是一次性开过来的,每期还本金加利息,这个怎么做会计分录?
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除,还是选择企业所得税不扣除?
老师好!我们是小规模纳税人,购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入,这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税,那这部分返点的服务费还用做价税分离吗?还是可以全额计入其他业务收入?
老师好,这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
企业给客户提供的咨询服务,但是我们企业又是外包给别人做的,别人开个我们的服务费发票可以做成本吗?
新办建筑企业需要开个农民工专户用于发工资,这个开通流程是怎么操作的
老师,企业所得税报表今年新增了两个,一个是已记入成本费用的职工薪酬,还有一个是实际支付的。这两个如何取数。我们没有计提,都是当月发当月的。工会经费、还有职工教育经费是填的上交税务局的那个金额,还是企业自己购买的工会和培训费。新手本来就不太明白
建筑施工没有完成的项目 是不是先不结转成本在在施工程挂着
老师请问我们酒店电梯维修,本月支付11万,这个费用直接记到本月吗?
那如果机器设备到了呢
你好,机器设备到了就是 借:固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款
那有进项税额要分开吗?
融资怎么确认呢。
这个增值税最好分开,要不然你的分录会变的非常复杂
我没明白。我现在手上有一张这样的发票 您看下怎么处理
有2张怎么处理
你好,你还要给我看一下你们的合同,就是这个设备的合同
稍等一下发您
好的,你把合同发给我,因为做账要看合同的