这个是因为是免交销售货物的增值税,按免抵退税政策执行的。免交出口产品的销售增值税。

26年的成本,但是发票24年底开出来了,也没有付款,这要怎么做账
技术服务费做长期待摊费用分摊,能全额扣除吗,汇算清缴时还用不用调增
技术服务费普票是几个点
行政事业单位制作的制度牌,宣传栏应该记入什么科目
年度销售额200W左右开个体好还是公司呢
老师好 个人生产经营所得税率能发一下不
刚成立的公司开了一张6万元的技术服务费,没有走公户,这个算不算虚开发票
老师,银行的手续费在2025年12月的凭证里面已经记账,但发票是在2026年1月份开的,能把发票直接沾到12月份的记账凭证后面吗?如果是普通发票的话
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
既然是免缴,那为什么当我进项大于销项时,税局还会退税给我?
这个是执行免抵退税政策的结果。免交出口产品的销售增值税,有国内销售时,出口退税款可以抵减国内销售业务需要缴纳的增值税,可以退还采购业务的部分进项税额或全部税额,按退税率执行采购业务的退税金额。
那这样是不是相当于税局倒贴钱给企业了?因为企业都没缴税出去
这个是属于国家鼓励出口的政策,扶持出口企业的政策。
好的,谢谢老师。
祝学习进步,工作顺利