同学,你好
26年的成本,但是发票24年底开出来了??
成本发票提前开了??

老师 就是购买了一些原材料 款已经付了 但是发票24年1月份才开来 现在年底结账我是暂估成本还是怎么做比较好
老师23年的成本因为没有发票,付款的时候全都做成了其他应收账款,在24年汇算清缴之前开来发票的话,这要怎么做账呢
老师,我账本上有个预付账款50万,23年付的,在24年回来发票了,我应该怎么做?12月份我也没有计提这个预付相关的成本费用呢
23年账上做了收入,但是没有给购买方开发票。24年底开票,要怎么处理
24年这月底,没有开进来成本发票,可否暂估入账,下个月发票开进来,在入发票,可否?因为跨季度了,也跨年了。所得税这款有什么影响?
企业购买的停车场10年的经营管理权转让合同,需要缴纳印花税吗
郭老师,应付账款对公付了,发票几年都没开进来,要怎么处理
您好老师:合同数量1500,含税单价:750元,合计含税金额1250000元。对方发过来后含税总金额:11250000元后面13%税,税额129424,7788,这个税额是如何计算的?
社保基数,上半年和下半年不一样,是统一按照最新的申报工商还是怎么?
老师,24年补缴企业所得税和印花税,修改了24年的年度报表对25年有影响吗
老师我只干过内账出纳, 要是干内账会计 现在面临这个公司一到三月的账没有做, 流水已导出, 财务软件是金蝶,我要是周一上岗我应该怎么着手去做, 公司有三个户 支付方式微信支付宝和银行卡都有, 老板要出报表 , 我正常流程应该是什么
假如公司贷款受托支付给其他方,然后公司里边挂账了,但是这个受托支付到其他熟悉的单位之后,这贷款钱被自己公司和其他相关公司使用了,没有发票,请问这个往来款挂账3000万,总资产8000万,营收5000万,如何处理这往来账风险比较小呢?
老师,公司购买中草药材应该是做礼品或者老板自用,进项税额可抵扣吗,入什么科目
培训期间的食宿车费能计入培训费吗
如果修改23年所得税汇算清缴申报表,发现要补缴10万税,26年3月补交企业所得税9万,滞纳金3万,已付,这笔分录应该怎么做?
25年底开出来了
同学,你好
那你发票放在26年做
发票跨年了没关系么
同学,你好
这个不要紧
老师,那如果已经付款了是不是要挂预付
同学,你好
嗯嗯,是的