你好,9月份做固定资产冲回,10月份重新确认
请问下老师,我9月份刚入了份固定资产,但是10月份的时候这份发票被作废了,对方又重新开了份进来,请问这笔账我该怎么做?
老师,你好,一般纳税人9月份开了专票,10月份又红冲了重新开,我做账的时候,这笔收入我应该做到哪个月啊?
老师好我想请问一下,我们给另外一个公司付了一次10万押金,对方4月份给开了收据,现在这笔钱又要作为货款,5月份又重开了发票,请问怎么做账呢
老师请问一下9月份收到一张普通发票然后入了管理费,但是10月份对方重新给我们开了专票,是不是要把9月份的红字冲销,然后重新按专票来入账
9月份开了一张销售发票,已经交了相应的税费。后来对方发现提供抬头信息不对,12月份又把9月的发票冲红,重开。做账的时候应该是红冲9月份这笔收入的凭证,12月份重新记一比收入对吧?可是9月份的税费已经交了。12月再记一笔那不是又要承担这笔收入的税
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
那我固定资产不需要录入,等10月份重新确认,11月份再开始折旧对吗?
是的,您的理解完全正确