你好!你能截图来看下吗?你的申报表
昨天申报的报表 所得税费用这一栏 我是不是要提示营业利润*25% 所得税费用我忘了填了 会有什么影响
老师好 请问我申报企业所得税的时候有风险提示,之前财务报表我申报过一次但是数据错了,我昨天重新改正了,但是今天申报所得额风险提示财务报表的利润表的数据是我之前错的 这咋回事
老师,我22年第四季度申报交的企业所得税要不要填到第四季度利润表所得税费用那一栏。还是填到23年第一季度利润表所得税费用那一栏。
老师 我2021年忘记计提所得税费用了 然后做到2022年了 现在2022年利润表当中所得税那栏有数据 这个会影响我申报年度企业所得税吗
老师,我做的帐财务报表报送利润表里所得税费用是784.68,但是所得税申报的时候系统自动提取了784.67,我也已经申报了,有没有什么影响
老师 我有一笔银行回单 加起来 282748.6 我开票开成了282748.5 怎么做账
请问印花税是怎么交?税务局是怎么知道公司签了多少份合同?
请问老师,水资源税是在电子税务局申报,一般纳税人是月报还是季度报?
公司员工在外培训,培训方开的发票是其他咨询服务)咨询服务费,这个可以吗?
您好!老师麻烦问一下我们个体户有员工交社保要申报工资薪金计算个税,我第一次经历不知道怎么处理
发现账上a公司的预付账款剩余1000,但是取得了1500专用发票,可能是之前没取得发票但是充了预付账款入到了费用。现在1500专票对应进项税,能直接勾选抵扣10月销项吗
老师,我们公司是旅游景区,现在把景区场地租赁给B公司(B公司用来做研学基地),收场地租赁费。业务宣传这些都是B公司做然后与第三方签合同,但是第三方的钱是打到我们公司账户(因为假如金额超过了500万,我们公司要分红10%,为了监控B公司收入),我们公司再把这个钱打回B公司。 2-现在我们公司为了营业收入高就想把B公司的钱都整成我们公司的营业收入,把分红留下剩余的都打给B公司,打给B公司的款做成成本。叫B公司给我们公司开发票做成管理费或者成本。这样合规吗?3-我们公司假如给第三方开发票我们公司是不是就多纳税了,增值税。
老师,收到计量检测公司的一张仪器校准服务费1万元,需要交印花税吗
中秋送给员工月饼需要申报个税吗?
老师,您好!请教您一个问题 企业的残次品是否需要做账务处理呢? 还是残次品算到了当月成本中了,以后在销售确认收入计入营业外收入冲减成本费用,这样可以吗? 另外仓库有一套完整的残次品进销存仓库账。 谢谢老师指导!
就是这个没填
需要填的是吗
我怎么修改我昨天报的
你好!这个应该是自动出现的,你把其他数据 一起截个图来看下
这个就是报利润表 自己填写的 不会自动出现的!!
就是报税 自己填的利润表 所得税费用这个我得填是吗 现在怎么改!!
你好!利润表是自己填写的。不过如果你已经填写过了,要修改,需要去税务局操作了,有的地方可以电子税务局修改,你可以电话咨询你那边12366看能不能电子税务局修改