你好,铲车和搅拌机是做固定资产核算的 如果是一般纳税人单位,取得专用发票,进项税额是看有抵扣的

#提问#请问老师,银行等金融机构哪些费用可以开增值税专用发票,哪些是开普票?开出的增值税专用发票的进项税额都可以抵扣吗?
老师您好:请问铲车和搅拌机是可以做固定资产的吧!开出来的增值税专用发票可以抵扣进项税额的对吗?
老师好,请问公司购入一辆小车做为固定资产,收到的增值税专票可以低扣进项吗
您好!由个体司机出资购买的车辆挂靠在物流公司,车辆增值税专用发票是开给被挂靠物流公司的,请问:被挂靠的物流公司可以用作进项税额抵扣和作为固定资产入账吗?谢谢!
老师你好,请问取得加油增值税专用发票可以抵扣销项税额吗?企业固定资产没有汽车
老师电子发票没有原件,有查到的截图可以打印入账吗,不像全电发票可以下载,电子发票下载不了
老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ,有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ,但是工资这个月开始在新公司发放了,这两个公司我该怎么做工资表呢
老师,您好,9个自行开发的软著,资本化支出都是做一起的,那怎么确定每一个软著的价值呢,怎么入账每一个软著的金额
老师,支付房租是挂应付账款还是其他应付款
老师,我们公司负责帮A公司采购车辆,我们有采购渠道,A公司先打款给我们,然后我们去找B公司采车,采完先上我们公司牌照,B开进项票给我们,然后我们在开销项票给A,因为卖价肯定要比进价高,但我们只挣服务费不挣销售差价,这个销售差价我们需要退还给A,那么这部分退还的差价我们要开票吗?如果开票,开什么项目比较合适?还有我们会在差价里扣下我们的服务费,这种操作模式是否合理?正确操作您有什么建议吗?谢谢
我有点固定资产的问题
老师,我这边是事业单位学校的账,现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元,做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万,但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元,而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万(贷方),调到其他应收款_借款5万(借方),负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万,而借款后面2014年归还,现在一直就挂着10万了,这种怎么调?
本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的?
老师,接手一家代理记账公司的账,2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做,小规模装修公司,我接手之后,该补上这个流水,还是不补?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
公司是一般纳税人可以抵扣的对吧
你好,是的,是这样的 如果是一般纳税人单位,购进固定资产取得专用发票,进项税额是看有抵扣的
你好,是的,是这样的 如果是一般纳税人单位,购进固定资产取得专用发票,进项税额是可以(抱歉,之前打错字了)抵扣的
您好老师:我公司是一般纳税人生产水泥管,销售15000元,取得进项税额1650元,但我做成本时,成本是不是要按这个抵扣税额来做成本呢?
你好,成本按购进的不含增值税金额计入
按税负2%计算,取得的进项税额是1650元
你好,是针对上面的回复有什么疑问吗?
对,申报进项税额是1650元,我做成本时成本是不是也要按这个抵扣税额来做呢?
你好,是的。 借:原材料 , 应交税费—应交增值税(进项税额)1650, 贷:应付账款等科目
也就是我销售15000元,成本是12692.30元,进项税额1650元。成本一定是要按我抵扣的税额来做成本吗?还是不用按抵扣税来做成本呢?有点不明白
你好,成本=销售数量*单位产品成本 与抵扣的进项税额是多少,没有必然关系的
意思就是成本与抵扣税额没有关系对吧,那我申报的进项税额入账时就按原材料来入账,成本就是按实际成本多少入账就是多少对吧
你好,是的,是这样的
申报和入账要对得上,本月申报抵扣进项税额1650元我入账,借:原材料12692.30 应交税金-进项税额1650 贷:银行存款14342.30这样做对吗?
你好,是的,是这样处理的
明白了,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢