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公司是一般纳税人去年成立,之前的税是交给代账公司,账很简单,我现在接手 1 以前购买的固定资产我要怎么处理 2 实收资本 3 库存现金、银行存款、短期借款等的期初数和出纳账不一致,行不 我怎么处理

2020-10-24 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-24 18:04

你好,很高兴为你解答 以前购买的固定资产按照现在拿到的票据入账即可,因为你一开始没有暂估入账所以从现在开始折旧 实收资本直接 借银行存款   贷:实收资本 货币资金要进行盘点,找出原因后再做处理

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你好,很高兴为你解答 以前购买的固定资产按照现在拿到的票据入账即可,因为你一开始没有暂估入账所以从现在开始折旧 实收资本直接 借银行存款   贷:实收资本 货币资金要进行盘点,找出原因后再做处理
2020-10-24
你好,这种情况,如果彻底捋顺,就要一笔笔核对,如果发现确实有问题,调账可以按照盘盈盘亏处理
2020-10-19
同学你好应收账款要设置客户明细,如果此客户是贷方余额,就是你们收款比开票的多
2020-12-13
1.借,库存现金2000 贷,银行存款2000 2.借,银行存款50000 贷,实收资本50000
2022-04-11
你好,同学。 你这如果不能确定其他数据,你暂时放未分配利润,后面确定 了有差异再做调整。
2020-09-16
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