同学,您好,这个可以的。

老师你好,由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免,但我们2月份我们这边具体政策还没有出来,所以二月份就正常计提和缴纳了,我们社保局没有把款退回来,2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分,那我三月份的分录是这样做的,你帮我看看对不?第一步,我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用
我是首次登陆,按照它的步骤来一步一步的来填写信息,信息填写完了之后呢,然后等到第四部的时候。他就没有了,它直接跳到第五部,我填完之后呢,然后他就跳到这个登录的界面,然后就叫我要密码登录,然后我就无语,我就看了一下步骤,第四步设置密码我都没有设置我怎么会有密码呢,然后我就。就去找找都找不到,然后我就上网查了一下,上网查了一下,有好多人都是因为这个问题这个步骤。所以想知道什么情况
老师帮忙看看,对不对,解析步骤,然后就是第三部省去,直接做第四部行不行。
老师,我觉得这题应收账款的金额应该位于567-570之间,因为我方不是接受第三方帮我们运输的服务,所以我们应该借记一部分进项税额,然后真正垫付的其实就少于3万了。您看我说得对不对?
老师,第一次在电子税务局代开专票,您看我备注写的对吗,因为填写时自动带出DX:后面是银行信息,然后项目地址写不下了,我就全部删掉,把项目工程地址填进去了,闪了DX字样有啥影响吗
行政事业单位工会账务处理中会费收入核算范围?按工资收入的千分之5缴纳,这是什么意思?
老师发工资发多了,忘记扣个税和公积金了,下个月发的时候扣掉,那这个月和下个月这笔钱会计分录怎么做呢
比如 总公司采购了一批货物,发票都开给了总公司,分公司都在同一个市区不同地址,然后总公司把货物分给分公司店铺销售。这种情况总公司要开发票给分公司吗
你好,我们是二包。我们下边还有分包,然后我们给了下边的分包劳务费了,他们不给工人发工资。现在我们怕他们不给工人发工资,所以由我们公司给他们员工代发工资,给他们员工代发工资需要签订什么合同吗
请问给法人或者股东发工资,是否需要必须缴纳社保,个税怎么申报?
老师,我进项税额转出出口退税和增值税填的一样,为什么还会出现这个提示
你好老师,请问把外墙刷漆包给个人了,从公户给他了劳务费之后,他不给开发票,找不到人了,这种情况取不到发票怎么办?
以前是单位交社保,有4一5年了没交,现在可以在自己的个体户里续交吗?怎样交?
我们公司购买了一辆19万的车,保险交了9千,车辆购置税5380,完整的分录是怎样的?
老师 下午好 我现在听那个赠送课程 记考勤部分,发现 会计的课程随堂练习题好像跟讲的课不匹配 学的应收票据 应收账款 应收股利 应收利息 其他应收货款以及应收货款的准值 但是课后的练习题说的是金融交易之类的提
你指什么,可以的,说清楚
首先步骤都没有问题,第三步可以不做,直接做第四步。
第三部做不做,进项,销项,余额有啥不妥吗?做不做的变化
这个余额是正常的,可以不做处理,也可以在年底的时候,一次性把他们从应交税费-应交增值税明细科目红冲出来,通过转出未交增值税来平衡。 也就是进项红字结转,销项红字结转,转出未交增值税来平衡,最后的余额都到了应交税费-未交增值税科目下面。借方表留底。
那你的意思,平时不做第三部,年底就要一次性结转掉 必须要是吧
同学,您好,这个年底做一次方便。
一次,比如,平时做分录金额是?然后年底是做分录金额是?前后分录数据对应着我学习下,谢谢
1、如这期进项7元,销项10元, 当期分录 借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3 贷应交税费—未交增值税3 缴税 借应交税费—未交增值税3 贷银行存款3 2、次月有进项发生5元,没有销项,不做分录。 3、年底时 借应交税费—应交增值税(进项)-7-5=-12 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)-3 应交税费—应交增值税5 贷应交税费—应交增值税(销项)-10 4、整体下来,进项,销项,转出未交增值税余额是零,应交税费-未交增值税有借方余额5元,这个是留抵税。
3表示的不懂
进项是7,销项是10,销大于进,10-7=3,这个要缴税,所以结转出来,到了未交增值税。是你上面的第四步。
这个知道的,我指年底时那个不明白
借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3 这个借方有余额,要红冲出来呀
我指年底3这个下面晕,分录和金额 不接
同学,年底的时候,你会发现,你的应交增值税科目有余额,这些余额都红冲出来, 进项借方有余额 销项贷方有余额 转出未交增值税也有余额,这三个科目全红冲出来。你画个T字,看一下。 你想一下,我画出来的这三个,是不是都是发生的时候金额做到账里了,年底的时候,他们也没有结转出来,这时候为了结平,就红冲一下。
那我能不能理解,年底了就是做我的第三部分录,平时做第四部就好
同学,您好,这样理解也可以。
好,明白了
同学,不客气的,希望有好评哦。