你好 是可以的,实际没有发生是不需要开票的。

老师,预收账款到年底还有一部分没开票,也没纳税,会要变成未开票收入来吗?没开票的那部分一直挂到年后可以吗?因为对方要求年后开票
老师,公司5年前有一笔640万的预收账款,财务没有开过票,也没结转到收入里,对方公司还注销了,现在要是报未开票收入结转收入可以吗?会有什么风险?
去年4月受托开发一款软件,按合同约定收到了一笔96000预收款,因对方说要更改公司名称,我们就等着一直没开票没申报收入,去年我们是小规模纳税人。后面开发的款项对方一直不付,我们既未收到款也未开票,今年我们是一般纳税人了。预收账款96000元一直挂着有一年多了,该怎么处理?
老师好,公司这两年因为疫情一直没有业务,我公司主要做工程的,开工程发票,去年因为认证发票一直未开税务局强制要求退税,我们做了未开票收入了,甲方一直没有回款迹象所以发票一直没开出去,未开票收入一直挂着有没有问题?
你好老师 请问就是公司有部分应该确认收入的,但是因为对方没没钱付,也没让开发票,去年的发票一直到今年还没开也没交税,请问这个要是税务稽查查了会计会有什么责任?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
老师,其实这部分工程已经完工了,只是一直没开票,所以未确认收入,会有风险吗?年后开票
你好 那就有风险,只要完工了,就需要确认收入的。
那我确认收入了,又交税了,年后再开票那不是还得交一次税呀
你好 不用的, 年后开票需要把这个分录冲掉,然后再做开票分录,一正一负就抵销掉了。
年前确认收入了,不用价税分离是吗?不用交增值税之类的,但是是不是要交企业所得税
你好 需要价税分离交增值税的,也需要缴纳企业所得税的。
年前我要是确认收入的话会计分录怎么做,假如确认收入100w,税点是9个点的,直接借主营业务收入 917431.19 应交税费-应交增值税销项税82568.81 贷预收账款100w 吗
你好 是借 预收账款 100万 贷 主营业务收入 917431.19 应交税费-应交增值税销项税82568.81
年后把这个分录冲掉,我是做相反分录还是红字分录呀
你好 做红字分录就可以了。