你好 不视同销售 不交税 按成本价领用和
老师我们公司客户库存商品视同销售 我分录这样做的 借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 审计叫我们这样做 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 老师审计这样做的话,直接就下库存了,那成本就不在结转了是吧,
老师,你好,构建企业动产,如建造设备,领用本企业自产产成品时,这么做会计处理是对的吗?借:在建工程 贷:库存商品,不用确认销项税额视同销售吧
老师,公司自建机器设备领用库存商品,这样的话属于视同销售吗?需要计算销项税吗?
请问:购入需要安装的生产设备领用库存商品,需不需要做视同销售,计提销项税额? 我在百度上看到一个说库存商品用于安装生产设备是不需要计提销项税额,但是用于建造房屋又需要计提销项税额
老师你好,公司有成品油的进项,但是属于公司的消耗品,没有销售,就是别人来修车然后用这样,这样的话成品油需要确认库存吗
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?