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老师,我想问一下,我开错了一张普通发票,把百分之一的开成百分之三了。我已经做了冲红处理。那我账务方面该如何处理,把冲红的,和开正确的发票,粘贴在所开错的月份7月15号吗?

2020-10-26 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-26 10:21

你好 分别做到开票当月就可以的

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快账用户3219 追问 2020-10-26 10:28

老师,意思就是,冲红的冲减7月份的,账务不需要处理,然后,更正申报报表就可以了。正确的,做到十月份。

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齐红老师 解答 2020-10-26 10:43

不是的 你这个月开负数 申报第四季度申报就可以

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快账用户3219 追问 2020-10-26 10:49

那,我增值税需要重新申报吗?

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快账用户3219 追问 2020-10-26 10:50

小规模纳税人,按季申报的

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齐红老师 解答 2020-10-26 10:57

七月份的时候,你减去了这个红冲的吗?

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快账用户3219 追问 2020-10-26 11:26

就是的,七月份的

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齐红老师 解答 2020-10-26 11:28

是的,你减去七月份的销售额就可以啊,你是季度报税的话在第三季度里面减去。

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相关问题讨论
你好 分别做到开票当月就可以的
2020-10-26
同学你好 错误的原分录负数红冲,然后按照正确的来做
2020-10-21
你好,成本不用动, 借应收帐款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 然后做一个正数发票的借应收账款贷,主营业务收入应交税费。
2021-06-19
你好,十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费, 12月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-12-19
你好,那你只需要红冲收入,直接做交税的剧情,借应交税费,应交增值税, 应交税费附加税 贷银行存款
2022-11-23
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